需要公司先收到,然后再发放才能体现为支付给职工以及为职工支付的现金。没打款给公司无法提现

老师您好,请问支付给员工的借款(备用金)填在现金流量表哪类呢?
老师您好,我想请问下民非现金流量表中“支付给员工以及为员工支付的现金”是指应付工资还是工资+五险一金+职工福利费等费用?第二是现金流量表中“支付的与其他业务活动有关的现金”怎么计算?
老师好,编制现金流量表,公司支付的工会经费,计入哪呢? 谢谢
老师你好,请问员工借支怎么填现金流量表,如果员工借支是用来采购原材料,或都 ,购买固定资产,现金流量表都是填一样的吗
老师好!员工工资和社保在现金流量表里都填支付的职工薪酬吗?还是社保费填支付给职工以及职工支付的现金?
我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
挂的都是老板的其他应付款 老师 ,编制现金流量表的时候里面是不是不能填呢
是的,没收到现金就不需要填报
公司还没盈利,这一年中工资都是老板垫付直接现金支付的,现金流量表支付员工这一栏都没有数据,这样是不是不对呀
账面没有收到现金就0申报就是
噢 好的 谢谢啦 老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
还有一个问题 老师 编制年度财务报表的时候,报表里面只体现本年累计数吗?
那个是对比报表,上年和今年的累计数都要填报,上年没有经营就不用填
噢 好的 老师!年度利润表和现金流量表 日期写哪个日期啊 老师
老师,还是上个问题,老板垫付发工资,做的是 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-老板,是不是应该先借进来再发工资呢?借库存现金 贷其他应付款 借应付职工薪酬 贷库存现金 ,编制现金流量表的时候 应付员工栏就可以填数据了?
写的就是年度12月31日的日期
好的 谢谢老师
上个问题怎么办呢 老师
可以按你的思路那样做,那样就可以体现现金流量了
好的 谢谢老师指导
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