你好,因为是暂估(可能是不准确的),不一致也就是非常正常的事情了
老师,我在5月暂估了一笔材料款,本月收到一张发票,打算冲回暂估的材料款,但是看5月账的时候发现我在算成本的时候领用的那批材料的金额与暂估的金额不一致,怎么办
9月份我们暂估入账是120万,而且这120万已经结转到成本里面去。然后等到12月份来的发票是110万,(反正来的发票金额跟暂估入账的金额不相等)。正常来说我们在12月份冲红120万那笔,然后再按110万的发票正常入账。但是暂估的120 万跟实际入的110万有差额,我们这个要差额要怎么处理?
老师,看我们公司会计做的凭证,为啥当月暂估的库存,到了次月月初就冲销,要是这个月还没到,还要再估一次,为啥不等到发票到了以后再冲销呢 事月初就要红冲了嘛? 为啥不等到发票来了以后
老师,我问下,是不是我四月份做账可以吧三月份的暂估全部红冲了,然后按正常的付款跟发票做账就可以了?
老师,我不明白的是,比如说三月份的暂估,四月到的发票跟付款金额为啥跟那个暂估不一致,是为啥呢?
老师,公司销售出去二手车,发票开给个人,但是隔天冲红了,留了二手销售统一发票上面只有金额没有销项税,要做未开票收入吗?还是不做
怎么把资产负债率调下去
什么是股份制企业???公司营业执照类型,分别是有限责任公司(自然人投资或控股) 其他有限责任公司……这2种组织类型是股份制企业吗???
个人代开房租发票要上多少税
比方说扣社保后,工资到手1500,那么报工资是按1500还是1500+社保。就只填一个工资额申报个税填哪个(我是这样报,不知道行不行)
郭老师,出售固定资产,怎么做分录,还有残值要怎么处理
只取消监事,工商那边监事要手机实名认证吗?监事要提供身份证吗
老师,其他应收款这个金额是怎么越来越多了,这个到时如果能平的?要怎么处理?
申报实缴资金的印花税选什么税目
公司监事,没有缴纳社保,现在影响不,直接取消监事可以吗
暂估他不是根据入库单暂估的吗?
你好,是根据对方的送货单(这个可能与最终发票的金额有差异)
对方的啥送货单,就是这样子的吗?
你好,是的,就是这样的单据
问题是,是不是这个也要作为附件贴进去
你好,暂估的时候,这个送货单是需要作为暂估凭证附件的
那为啥会在发票跟付款的后面附件了呢
你好,在发票跟付款的后面附件了,是附件了什么呢
附件了我们的入库单还有对方的送货单啊
你好,因为暂估入库的时候,会涉及对方的送货单,也会涉及自己单位的入库单啊
你就把暂估入库的这个流程给我说清楚就可以了,是不是意思就是说的是,会计拿到了入库单或者对方的送货单,然后就根据这个原始凭证上的金额暂估入库,对不对呢?等发票跟到了跟付款一致的时候,冲掉原来的,重新按发票跟付款一致的那个数做?对不对呢
你好 暂估入库的时候,附件是对方的送货单和自己单位的入库单。 取得发票的时候,把之前暂估入账的分录红冲,然后根据发票再做相应的购进分录
问题是它暂估入库的送货单跟我们入库的单据竟然附件在了四月份,实际日期是三月份的呀?为啥呢
你好,实际日期是三月份,那就应当在3月份做暂估入账分录才是啊