你好,因为是暂估(可能是不准确的),不一致也就是非常正常的事情了
老师,我在5月暂估了一笔材料款,本月收到一张发票,打算冲回暂估的材料款,但是看5月账的时候发现我在算成本的时候领用的那批材料的金额与暂估的金额不一致,怎么办
9月份我们暂估入账是120万,而且这120万已经结转到成本里面去。然后等到12月份来的发票是110万,(反正来的发票金额跟暂估入账的金额不相等)。正常来说我们在12月份冲红120万那笔,然后再按110万的发票正常入账。但是暂估的120 万跟实际入的110万有差额,我们这个要差额要怎么处理?
老师,看我们公司会计做的凭证,为啥当月暂估的库存,到了次月月初就冲销,要是这个月还没到,还要再估一次,为啥不等到发票到了以后再冲销呢 事月初就要红冲了嘛? 为啥不等到发票来了以后
老师,我问下,是不是我四月份做账可以吧三月份的暂估全部红冲了,然后按正常的付款跟发票做账就可以了?
老师,我不明白的是,比如说三月份的暂估,四月到的发票跟付款金额为啥跟那个暂估不一致,是为啥呢?
老师,个体户24年汇算清缴后是亏损的,今年有盈利,可以弥补24年的亏损吗
承包项目挂靠公司,税费是按实际发生的承担,增值税是销项税额,还是销项税额-进项税额差额。挂靠公司说承担差额部分,被挂靠公司说要承担销项税额,一直争论不休,该怎么办?
承包项目挂靠公司,税费是按实际发生的承担,增值税是销项税额,还是销项税额-进项税额差额
老师,上月销售10000,本月需要红冲,再重开12000,请问本月这两笔分录还涉及到其他分录吗?
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
水资源税信息采集的有效期怎么修改
老师你好我想问下想自己成立代理记账公司有啥条件要求?
老师,外贸企业的印花税的计税依据是不是销项发票加进项发票加出口退税勾选的进项发票?也就是销项发票不含税金额+销项税额+已认证的进项不含税金额+已认证进项税额+出口退税的进项不含税金额+出口退税的进项税额。这样对吗?就是按照发票的总金额
老师你好我这边是个个体户,二季度没有收入,申报一直提示这个怎么做
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暂估他不是根据入库单暂估的吗?
你好,是根据对方的送货单(这个可能与最终发票的金额有差异)
对方的啥送货单,就是这样子的吗?
你好,是的,就是这样的单据
问题是,是不是这个也要作为附件贴进去
你好,暂估的时候,这个送货单是需要作为暂估凭证附件的
那为啥会在发票跟付款的后面附件了呢
你好,在发票跟付款的后面附件了,是附件了什么呢
附件了我们的入库单还有对方的送货单啊
你好,因为暂估入库的时候,会涉及对方的送货单,也会涉及自己单位的入库单啊
你就把暂估入库的这个流程给我说清楚就可以了,是不是意思就是说的是,会计拿到了入库单或者对方的送货单,然后就根据这个原始凭证上的金额暂估入库,对不对呢?等发票跟到了跟付款一致的时候,冲掉原来的,重新按发票跟付款一致的那个数做?对不对呢
你好 暂估入库的时候,附件是对方的送货单和自己单位的入库单。 取得发票的时候,把之前暂估入账的分录红冲,然后根据发票再做相应的购进分录
问题是它暂估入库的送货单跟我们入库的单据竟然附件在了四月份,实际日期是三月份的呀?为啥呢
你好,实际日期是三月份,那就应当在3月份做暂估入账分录才是啊