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老师,我不明白的是,比如说三月份的暂估,四月到的发票跟付款金额为啥跟那个暂估不一致,是为啥呢?

2024-05-06 18:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-06 18:20

你好,因为是暂估(可能是不准确的),不一致也就是非常正常的事情了

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快账用户6513 追问 2024-05-06 18:20

暂估他不是根据入库单暂估的吗?

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齐红老师 解答 2024-05-06 18:22

你好,是根据对方的送货单(这个可能与最终发票的金额有差异)

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快账用户6513 追问 2024-05-06 18:23

对方的啥送货单,就是这样子的吗?

对方的啥送货单,就是这样子的吗?
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齐红老师 解答 2024-05-06 18:24

你好,是的,就是这样的单据 

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快账用户6513 追问 2024-05-06 18:25

问题是,是不是这个也要作为附件贴进去

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齐红老师 解答 2024-05-06 18:26

你好,暂估的时候,这个送货单是需要作为暂估凭证附件的 

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快账用户6513 追问 2024-05-06 18:33

那为啥会在发票跟付款的后面附件了呢

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齐红老师 解答 2024-05-06 18:34

你好,在发票跟付款的后面附件了,是附件了什么呢 

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快账用户6513 追问 2024-05-06 18:35

附件了我们的入库单还有对方的送货单啊

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齐红老师 解答 2024-05-06 18:37

你好,因为暂估入库的时候,会涉及对方的送货单,也会涉及自己单位的入库单啊

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快账用户6513 追问 2024-05-06 18:40

你就把暂估入库的这个流程给我说清楚就可以了,是不是意思就是说的是,会计拿到了入库单或者对方的送货单,然后就根据这个原始凭证上的金额暂估入库,对不对呢?等发票跟到了跟付款一致的时候,冲掉原来的,重新按发票跟付款一致的那个数做?对不对呢

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齐红老师 解答 2024-05-06 18:41

你好 暂估入库的时候,附件是对方的送货单和自己单位的入库单。 取得发票的时候,把之前暂估入账的分录红冲,然后根据发票再做相应的购进分录 

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快账用户6513 追问 2024-05-06 18:46

问题是它暂估入库的送货单跟我们入库的单据竟然附件在了四月份,实际日期是三月份的呀?为啥呢

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齐红老师 解答 2024-05-06 18:46

你好,实际日期是三月份,那就应当在3月份做暂估入账分录才是啊 

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你好,因为是暂估(可能是不准确的),不一致也就是非常正常的事情了
2024-05-06
你好,同学 是的,可以的 可以把三月份的暂估全部红冲了,然后按正常的付款跟发票做账就可以了
2024-05-06
你好,标准做法是红字冲回暂估分录,按发票重新做账
2024-05-28
你好,这个是需要先冲销暂估,然后再按照发票做账的。
2024-05-28
你好,同学 是的,放在冲暂估后面 成本是算第一季度的
2024-05-28
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