借库存商品,应交税费,应交增值税进项贷、银行存款,然后赠送出去 借销售费用贷库存商品应交税费,应交增值税销项。
某农机厂为一般纳税人,适用税率为11%。某月发生如下业务:(10分)(1)购入零部件用于生产,取得专用发票,不含税价款200000元;(2)向某小规模纳税人购入某日用品200件,取得由税务机关代开的专用发票,注明不含税价款10000元,3%的征收率。其中有100件分发给职工作为奖励;100件赠送给采购方作为礼品;(3)接受委托加工机机品一台。对万提供原材料的价值为140000元,开具音通发票给对万,收取了加费20000元;(4)开具专用发票,销售一批农机价值500000元;(5)转让一台旧机器收到价款40000元;(6)已知,期初有留抵税额3000元;(7)由于管理不善导致购入用于生产的一批零件损坏,原来采购成本为20000元。假定发票都经过认证抵扣。计算:(1)计算说明上述各项税款以及是否可以抵扣;(2)企业应纳增值税税款。
某农机厂为一般纳税人,适用税率为11%。某月发生如下业务:(10分)(1)购入零部件用于生产,取得专用发票,不含税价款200000元;(2)向某小规模纳税人购入某日用品200件,取得由税务机关代开的专用发票,注明不含税价款10000元,3%的征收率。其中有100件分发给职工作为奖励;100件赠送给采购方作为礼品;(3)接受委托加工机机品一台。对万提供原材料的价值为140000元,开具音通发票给对万,收取了加费20000元;(4)开具专用发票,销售一批农机价值500000元;(5)转让一台旧机器收到价款40000元;(6)已知,期初有留抵税额3000元;(7)由于管理不善导致购入用于生产的一批零件损坏,原来采购成本为20000元。假定发票都经过认证抵扣。计算:(1)计算说明上述各项税款以及是否可以抵扣;(2)企业应纳增值税税款。
某农机厂为一般纳税人,适用税率为11%。某月发生如下业务:(10分)(1)购入零部件用于生产,取得专用发票,不含税价款200000元;(2)向某小规模纳税人购入某日用品200件,取得由税务机关代开的专用发票,注明不含税价款10000元,3%的征收率。其中有100件分发给职工作为奖励;100件赠送给采购方作为礼品;(3)接受委托加工机机品一台。对万提供原材料的价值为140000元,开具音通发票给对万,收取了加费20000元;(4)开具专用发票,销售一批农机价值500000元;(5)转让一台旧机器收到价款40000元;(6)已知,期初有留抵税额3000元;(7)由于管理不善导致购入用于生产的一批零件损坏,原来采购成本为20000元。假定发票都经过认证抵扣。计算:(1)计算说明上述各项税款以及是否可以抵扣;(2)企业应纳增值税税款。
某农机厂为一般纳税人,适用税率为11%。某月发生如下业务:(10分)(1)购入零部件用于生产,取得专用发票,不含税价款200000元;(2)向某小规模纳税人购入某日用品200件,取得由税务机关代开的专用发票,注明不含税价款10000元,3%的征收率。其中有100件分发给职工作为奖励;100件赠送给采购方作为礼品;(3)接受委托加工机机品一台。对万提供原材料的价值为140000元,开具音通发票给对万,收取了加费20000元;(4)开具专用发票,销售一批农机价值500000元;(5)转让一台旧机器收到价款40000元;(6)已知,期初有留抵税额3000元;(7)由于管理不善导致购入用于生产的一批零件损坏,原来采购成本为20000元。假定发票都经过认证抵扣。计算:(1)计算说明上述各项税款以及是否可以抵扣;(2)企业应纳增值税税款。
我公司既有简易计税项目,又有一般计税项目营改不动产,既用于简易计税项目,又用于一般计税项能否抵扣进项税额? 我公司为一家制种企业,请问销售种子是否免税? 我公司是一家工业企业在促销过程中我们采购了一些礼品,如皮包水杯等送给客户,请问购进礼品的进项税额能否抵扣?
老师,我们单位酒店,楼下餐厅,不是我家,客人要求一起开票结账,我按实际开票入账,那我们付给楼下钱,对方扣除手续费后票开来,我入成本,我支付用现金可以吗?
老师一年工资100000元,个税扣多少?
给公司的工作手机买充电线 手机壳,开专票可以抵扣进项吗
今年收到法院退的诉讼费,怎么会计处理?上年支付的时候计入管理费用了,今年收到退费了能不能具体说一下处理流程,详细一点,第一次遇见这种问题。
老师请问公司采购固定资产电脑一批6000元,可不可以借:固定资产-电脑。贷:其他应付款-股东。然后不在公司账上走账。直接有以前借给股东的钱,由股东私下付款这样可以不?
快账里输完以后的起初余额是不是要和试算平衡表里的期末余额相同啊?我这里和表格上出入本年利润的金额,请帮看看是否是填错了
老师,现在法人和财务负责人不能是一个人吗
先进制造业做增值税加计抵减申报增值税时需要注意什么呢?
请问我们公司授权别的公司卖我们公司的产品,开发票*其他现代服务*特许授权费这样可以吗
燃气公司的发票一直没去开是普票,自动扣款的时候怎么做分录,收到发票怎么做分录
业务费,还是宣传费,都要视同销售处理吗
是的,对的,是这么做的。你赠送出去的,就需要视同销售。
会产生个税
送给个人的需要偶然所得20%。
做进项税额转出可以
你不交增值税的话有风险
进项税额转出就是缴增值税了
你好,不一样的,进项转出你调整的是成本呀。
你的市场价格不等于你的成本吧?
这个销项税,纳税申报表填在哪
一般纳税人13%销售货物未开具发票一栏。
赠送给企业的,比如去给企业谈业务,赠送了水杯这种,需要缴个税吗
送给企业的,不需要代扣代缴。
就是销售费用业务费,记账除了发票需要其他附件
出库单 其他的不需要
这个出库单的领用部门是业务部,而不是客户吧,因为也不知道是送给哪个公司客户呀
可以的,可以这么做的。