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用友系统里面固定资产折旧已结账,但是发现做错了,怎么反结账

2024-05-07 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-07 15:00

用友T3如何反结账、反记帐、反审核 第一步:反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl%2BShift%2BF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。 第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账。 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl%2BH组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

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同学你好,在固定资产系统变动这个固定资产卡片,增加100元,之后按剩余金额,剩余年限再计提折旧即可。不需要补折旧了。
2022-11-27
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启用账套的时候直接不选择固定资产就可以了
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2025-01-16
前面都对,期初余额修改方式用友U8期初余额有误,可以通过以下步骤来修改: 1. 首先,打开用友U8软件,在“凭证”菜单里找到“期初余额”,点击“修改”。 2. 在弹出的窗口中,选择对应的科目类别,比如“货币资金”,然后在“期初余额”栏中填写正确的期初余额。 3. 最后,点击“保存”按钮,完成修改。
2024-04-15
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