你好,是的就是这样,年底的时候结算就行。
平时结转损益不是都是转到本年利润了吗 年底一次性结转到未分配利润 未分配利润只是年底会变动吗
年底本年利润结转到利润分配-未分配利润 还是利润分配-未分配利润结转到本年利润
年底本年利润在借方,年底需要利润结转到未分配利润吗
老师,月底期间损益结转,是归集到本年利润科目,然后到年底,再把本年利润全部归集结转到利润分配-未分配利润里面吗?
老师年底是,先结转当月损益,在结转当年本年利润到利润分配未分配对吗?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
可以每月做一笔结转不呢
你好,操作是可以的。