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老师您好!小规模纳税人,新公司 项目租金一季一付9999元/季,首季(费用期间:起租日2.20-4.30)应付8999,均摊2月应付2333,3月4月各应付3333,3.4付款8999。 一、2月份账务处理 2月月末计提项目租金时,分录 借:销售费用—项目租金 贷:应付账款—项目租金 二、3月支付时该怎么分录呢? 3.4支付(2.3.4月份)的季度租金8999元 三、3月末会计分录? 四、4月份取得项目租金发票,又该怎么分录好呢? 4)

2024-05-08 19:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-08 20:00

三月份支付租金 预付的租金挂预付账款 一部分付款冲减之前计提的租金的挂账

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齐红老师 解答 2024-05-08 20:00

三月末计提租金 借,销售费用 贷,银行存款

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快账用户8238 追问 2024-05-08 20:01

恳请老师,能否把每个月会计分录做给我一下呢

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齐红老师 解答 2024-05-08 20:01

四月份取得租金发票,直接在四月份处理就可以

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快账用户8238 追问 2024-05-08 20:01

我知道要冲减,不知该怎么分录

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齐红老师 解答 2024-05-08 20:02

四月份的租金发票有体现,二月份三月份的租金,把发票复印件分别放在二月份,三月份的记账凭证后面作为附件

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快账用户8238 追问 2024-05-08 20:03

2月计提时,确认未来可以取得发票,所以当时是贷记应付账款—项目租金

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快账用户8238 追问 2024-05-08 20:06

3月付租金: 借:预付账款—项目租金8999 贷:银行存款 8999 同时: 借:应付账款—项目租金2333 贷:预付账款—项目租金2333 这样对吗?

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快账用户8238 追问 2024-05-08 20:10

老师,那月末累计摊销又该怎么分录呢?

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齐红老师 解答 2024-05-08 20:15

三月末,同样集体三月的租金

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齐红老师 解答 2024-05-08 20:15

三月末,同样计提三月的租金

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齐红老师 解答 2024-05-08 20:16

借,销售费用 贷,预付账款

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快账用户8238 追问 2024-05-08 20:17

还是没明白3月支付时,怎么分录

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快账用户8238 追问 2024-05-08 20:22

3月支付时应该怎么分录呢,您说的我没理解

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快账用户8238 追问 2024-05-08 20:27

支付时分录能一笔过,对账好对,因为3.4付款付了8999,如果等到月末再做贷银行存款,和银行流水对不上号呀

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快账用户8238 追问 2024-05-08 20:56

2月份时先用后付,确认未来可取得发票 一、2月底计提2月份的租金 借:销售费用—租金2333 贷:应付账款—租金2333 二、3月4号支付(2.3.4月份)季度租金8999时,分录 借:预付账款—租金8999 贷:银行存款 8999 同时分录1: 冲减上月2月计提的租金 借:应付账款—租金2333 贷:预付账款—租金2333 同时分录2: 摊销本月3月的租金 借:销售费用—租金3333 贷:预付账款—租金3333 是不3月月末不用再计提租金,因为属于3月份的租金已经付了。 等到4月份,再摊销4月份租金,分录: 借:销售费用—租金3333 贷:预付账款—租金3333

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齐红老师 解答 2024-05-08 21:30

三月份的时候你付租金是挂在预付账款,那么对应三月份的费用,你要冲掉预付账款

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齐红老师 解答 2024-05-08 21:30

或者说你可以三月份直接支付的时候 借销售费用贷银行存款就可以 可以不通过预付账款先过渡

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快账用户8238 追问 2024-05-09 00:11

谢谢老师!我三月份是一次性支付一季度的钱,所有分录贷银行存款想一笔过

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快账用户8238 追问 2024-05-09 00:17

二月份计提的租金,到了三月份应该怎么分录呢?您可否直接写每个月分录给我呢?对不起!我才入门,您说的三月份账务处理我一直没听懂要借什么,贷什么

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快账用户8238 追问 2024-05-09 00:20

就是想在支付时,分录能直接体现这笔8999的数值

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齐红老师 解答 2024-05-09 08:12

二月份计提时候没有支付 借,销售费用 贷,应付账款 3月份支付 借,应付账款 贷,银行存款

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快账用户8238 追问 2024-05-09 09:52

二月份计提时候没有支付 借,销售费用2333 贷,应付账款2333 3月份支付8999时分录 第一步分录: 冲减2月已计提的部分 借,应付账款—租金2333 贷,银行存款2333 第二步分录: 3月租金先计提再冲减当月费用分两步走(9999/季,均摊3333/月) 借:销售费用—租金 贷:应付账款—租金 借:应付账款—租金3333 贷:银行存款3333 那3月月底算已摊销未摊销怎么分录呢? 借: 贷:

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快账用户8238 追问 2024-05-09 09:53

这样分录,体现不出我在3.4这天实际支付了8999元呢

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快账用户8238 追问 2024-05-09 09:56

老师可不可以一次全答完,每月分录和金额全标上,这样我就理解也清楚了

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快账用户8238 追问 2024-05-09 09:58

租金总费用9999, 2.10起租,均摊2333, 3月均摊3333 4月均摊3333 求每个月的计提,支付,摊销,取得发票每一步的会计分录(含金额)

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齐红老师 解答 2024-05-09 10:43

三月份剩余的金额你就挂预付账款,四月份计提冲减预付账款

三月份剩余的金额你就挂预付账款,四月份计提冲减预付账款
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齐红老师 解答 2024-05-09 10:44

4月份计提租金 借,销售费用3333 贷,预付账款2333 贷,银行存款1000

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快账用户8238 追问 2024-05-09 11:14

谢谢老师耐心地解答!这下我可算整明白了!谢谢您哦

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齐红老师 解答 2024-05-09 11:15

不客气,明白就好的

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快账用户8238 追问 2024-05-09 11:15

不对呀,四月不用贷银行存款呀,因为款是在3月付了,您做到四月付,我银行流水对不上号

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齐红老师 解答 2024-05-09 11:16

每月3333 ,总共付了8999.那说明你还有1000的没付啊

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齐红老师 解答 2024-05-09 11:16

所以你在四月份的时候把这1000的也要付掉

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2021-11-29
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