专票20万 普票15万 交35*1% 专票20万 普票10万 交20*1%
现在按减百分之一增收增值税,我小规模纳税人,一季度没有30万的销售额,那免税的那部分增值税要计入营业外收入,是按百分之三的税额计营业外收入还是安百分之一的税额计营业外收入(普票上开的是1%开的票)?
老师请问现在小规模开专用发票还有普票都是征收百分之1是吗,季度或者月度开票超过30万的,就按照百分之3来交增值税还有附加税,还是按照1%来交增值税?另外企业所得税100百分之5是吗
季度开票总额超过30万,全额减按1%征收增值税!,老师,减免的百分之二需要填写哪个报表
2023年第一季度小规模纳税人专票加普票累计超过30万。专票按3%开具。申报纳税时,专票按百分之几缴纳?
老师,小规模开专票税率是多少,按开票税率缴税吗。开普票如果税率是百分之3,季度超过30万,是不是要按照百分之1来缴税
老师说,同事出差了,报销车费,住宿费,伙食费发票少了,怎么做账呢?要求补别的发票吗?能做费用吗?
老师,我们公司是供应链企业,给大学食堂配送蔬菜和肉的。我们这家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板买了两辆冷藏车,不过是落户在了我们集团其中一家分公司名下。因为实际是我们这家子公司老板出的钱,也实际是我们在使用,所以我们跟落户的那家分公司签了租车协议。今年这两辆冷藏车要支付保险费和车辆年检费,我们公司是用老板的私卡转钱到集团的法人私卡上,由法人又转到落户的那家公司来支付保险费和车辆年检费的。请问我这边内账该怎么做账?
我们公司因为诉讼案件被司法扣划了70万,但是现在这个钱没有付到对方公司,只是冻结了。要怎么做账务处理
为什么带开劳务发票税点是2.3%,个人给小规模开发票要收20%个人所得税,能给讲一下吗
老师,如果是公司没有出差外地的业务,但是开票到公司的住宿票我能入账吗
老师,请问公司购买了手机送客户,这个业务我能不能把手机作为我们某项目使用的设备,去做固定资产折旧扣除?如果按固定资产折旧做扣除会有风险吗
老师,我想问下今年有说股东无偿借款给公司,股东反而要交更多税吗?没有收利息收入也是不行吗?
闲聊一下,抖音有个算命师算命挺准人挺多的,我就排队去算,就是一个热气球,排了一个小时,到我了,看了我的八字,后来说问我,你想问什么问吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后来我问了感情,啥时结婚他说了完了我把热气球刷给他,他就下播了,额,,,我一脸懵逼,看抖音说有3不收,虽然我知道不能全信,但是有在她直播间蹲好几个月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是闲聊,不是要安慰我,就是这个事遇到过?我就怀疑是不是我命不好
老师,我们的供货方不愿意给我们开具发票,让我们把钱打给另一家他们的合作方,由他们这家合作方给我们开具发票。我这边出具了一份代收代付款协议。请问,我这边做账的时候,供应商我是该挂实际给我们供货的这家,还是应该挂我们付钱过去和开票给我们公司的那家?
空调工程公司的成本如何核算
分录怎么写啊
开票开1%还是开3%
借银行存款 贷,主营业务收入35万, 应交税费,应交增值税35万*1%, 借应交税费,应交增值税35万*1%。 贷,银行存款
小规模开票开1%还是开3%
借银行存款,贷主营业务收入30万, 应交税费应交增值税,30万*1% 借应交税费应交增值税20万*1%,贷银行存款, 借应交税费应交增值税10万*1% 贷营业外收入。
你这个第三个分录什么意思啊
你好,不需要缴纳增值税的,1%的普通发票需要结转到营业外收入里面去,发票开1%的。
你这个是普票和专票合起来不超过30万的类型是吧
你好对的 是这个意思的
那报税为何是录入3%那行再减征2%
因为系统里面默认的就是3% 应补税款算出来的是3%,你开的是1%的,按照1%来交增值税,那不就得填写减免的2%
借应交税费应交增值税10万*1% 贷营业外收入。 这个分录后面附什么原始凭证啊
你好 没有原始凭证的
我上次把我公司的外账发给你了你能给我讲解下吗
你好,具体的讲解什么的? 每笔业务还是啥
是每笔业务和他的数字是怎么来的你可以按照你自己的经验来讲
只能说业务,没法说金额 借原材料贷应付账款8499.12 这个是从东然塑业有限公司购买的材料入库了没有有支付 借原材料贷应付账款5476.80和上面的一样的。 借原材料贷应付账款,19620 福安市惠达电子有限公司 从汇达购买的材料入库 类型一样的我就不说了 借应收账款福安市乐尔康 贷主营业务收入192270 已销售给乐尔康公司的,对方没有给你回款。 借应收账款,乐尔康贷主营业务收入都是负数,这是退货了,对方退给你们的。 借库存商品借主营业务成本负数4253.84。退货之后退回的商品,你们重新入库。
第一个表格里面怎么不是做原材料入库的,就是收入 他这个内账是没有考虑增值税的。这些都是加税合计做账的。
借银行存款贷其他应收款153257.47。这个是你们替杭州勤谨网络公司垫付了钱收回来了 借应收账款贷主营业务收入83628.32,应交税费10871.68。这是销售给乐尔康确认的收入 借固定资产 应交税费,应交增值税进项25309.74 贷应付账款220000,这个是购买的固定资产没有支付 借制造费用13680,制造费用2067 贷应付账款15747 这个是车间发生的间接费用,水电费。 借有库存商品, 贷制造费用、劳务成本。这个是你的商品入库的,但是他这个分录不对,应该是借生产成本贷制造费用,借库存商品贷生产成本。
借管理费用、销售费用、制造费用、 贷应付职工薪酬。这个是计提的工资 这就是根据部门来的,后勤的管理费用,销售部门的销售费用,车间的制造费用。
不是啊我是想知道他数据怎么来的
数据 看原始凭证 打印出来没有 有些没发给你看 借应收账款贷主营业务收入83628.32,应交税费10871.68 这个可以知道 就是收入是发票不含税金额 应交税费是税额