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老师好,想请教一个问题。公司这个月主营业务收到了钱,取得收入;但在下个月跨月才开发票。那这张发票是附在这个月的凭证做账,还是在下个月做账?

2024-05-09 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-09 12:36

您好,本月和下月都要做账,发票放在下月,本月确认未开票收入 借:银行 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 下月收到发票(发票放在开票当月),下面银行有负不用担心,一正一负不影响 借:银行(负) 贷:主营业务收入 (负) 销项税(负) 借:银行 贷:主营业务收入 销项税

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您好,本月和下月都要做账,发票放在下月,本月确认未开票收入 借:银行 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 下月收到发票(发票放在开票当月),下面银行有负不用担心,一正一负不影响 借:银行(负) 贷:主营业务收入 (负) 销项税(负) 借:银行 贷:主营业务收入 销项税
2024-05-09
你好,同学 这样也是可以的,同学
2024-05-31
同学,你好 最好当年发票当年做
2021-12-29
同学你好,本月不用做收入了。上月确认收入没有收到款,挂往来,借:应收账款 本月收到款项,借:银行存款 贷:应收账款 与收入无关,不用再次确认收入。
2022-04-15
你好,如果不是预收账款那么收到款时需要确认收入缴税的而不是开票时才缴税
2020-12-29
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