你好,需要从在建工程转入固定资产
建设期间购买的固定资产计提的折旧费已经计入在建工程,达到预转固条件做竣工决算的时候移交是否需要扣减折旧费用以净值移交,账面要怎么处理呢? 融资租赁租用的设备作为使用权资产在建设期间需要计提折旧费吗,处理方法和固定资产一样吗
老师,买了土地使用权后,一年后建仓库和办公室。这一年期间土地使用权要摊销吗?还是放在在建工程和后面的建设厂房建好了,一起转去固定资产一起折旧?
老师,您好,我们公司给其他公司建造一个厂房,已经建设完毕,使用权已经转移给对方,请问,发生的费用计入到在建工程了,但是这个工厂不是我们自用的,是对方用的,请问这个属于什么呢?有一部分在建工程已经转到固定资产,折旧已经计提完毕,那剩下的在建工程怎么处理?
老师,厂房建设期间购买的集装箱,用于建设期间办公和工人住宿使用的,已经计入了在建工程。建设完成后,集装箱转为公司日常办公和员工使用,要怎么处理呢?需要从在建工程转入固定资产吗?
老师你好,公司是制造类型,新建厂房期间,购买的生产用设备收到发票后计入在建工程,现在已经开始试生产,财务部门打算将设备从在建工程转入固定资产,请问财务记账时设备转固资需要哪些部门配合,提供什么资料
老师您好,我公司是某第三方平台,如帮客户订酒店,酒店250一天,手续费10,那我开票给客户可以全额按代理经济*代订酒店260开专票吗? 还是开专票要按差价开,只能开手续费10那一部分?然后250由酒店自己开呢?
老师好,分红只能针对未分利润吗,能把法定盈余公积和任意盈余公积也分了吗
问下老师,有个人力资源公司,分公司是给总公司代缴社保的,但当时没有做总分机构备案,分公司开差额发票给总公司入成本,过了3年分公司这边的税局觉得这个不可以开差额表,需要全部冲红,导致总公司成本少了,而且当时总分机构备案也没法操作,现在总公司数据异常,缺少成本票!问下这种情况要怎么处理?
报关行看错了小数点,本来1万多,报成了17万多,多报了16万美金,这个一定得按17万开销项吗?还是按正确的1万多开票就好呢?
8月新开的公司,八月份的工资。8月份是不需要申报个税,9月份才申报过税,对吗?
老板家人(非员工)的车租给公司使用,签署租赁协议,然后增值税税的话,如果对方代开增值税租金怎么签署可以不代开增值税发票?个税怎么缴?
老师好,两个股东闹分家,大股东想做低近几年的利润,有什么好的办法账务处理吗
A公司是做诉保委托处置的,B公司委托A公司,现在B公司要求A公司开6%的专票,每个月大概有3万单左右,每单200块,A和B都是小规模纳税人,A公司是否能开6%的专票,可以的话要如何操作?
老师,请问,我这个月有一笔上个月支付出去的成本的,这个也退回来了,我就做了接银行存款,贷其他业务成本,然后这个月也结转了一些成本,结转成本数据比退回来的小,然后结转的时候发现其他业务成本是负数的,这属于正常吗?
老师,请问个体工商户要申报哪些税种
那转出为固定资产的入账金额,是按原来的采购金额,然后开始折旧吗?毕竟是2020年采购的,建设完成后也已经使用了有3年多了
那暗账剩余可以使用年限
就是采购是是计入在建工程—厂房,现在在建工程—厂房要转固定资产了,这个集装箱要不要单独厂房中剥离出来,作为单独的固定资产
需要出来单独做固定资产的
那么入固定资产的金额呢?
剩余的账面净值就可以了
全额计入在建工程的,并没有折旧处理。你的意思是,要重新计算折旧,折旧部分留在在建工程,剩余部分单独转固定资产吗?
是的。你说的是正确的
挺麻烦,那不转出在建工程可以吗?扣除折旧后金额也不大了
那你们的处理思路是什么
直接跟着在建工程转入固定资产—厂房
也可以,这个操作中