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你好,我当月销项比较小,然后没有认证进项,应该有进项税额加计扣除,我做账的时候,这笔加计扣除要怎么做,账上才可以反应递减了销项税额

2024-05-10 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-10 11:15

借;应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-加计抵减

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借:应交税费—应交增值税—销项税 3150贷:应交税费—应交增值税—进项税3000  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 150 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税   150,贷:应交税费—未交增值税 150 借:应交税费—未交增值税 150,贷:其他收益 150
2021-07-08
你好   你就补做加计扣除的分录就行了。    补做 之后 在去核对留抵进项税 金额是否一致   你本身这个加计扣除  应该是要计入借应交税费 贷 其他收益  银行存款
2021-05-08
你好, 月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税      贷:银行存款                                   其他收益/营业外收入-加计抵减
2021-08-03
借应交税费增值税加计扣除贷其他收益 借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2022-01-06
你好,当月你做了进项 然后再做进项转出,当月的加计扣除就不要做了,不能做进去。
2021-08-03
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