第一个:技术开发如果有免税政策的,不能开专票,只能开普通发票。 技术服务的可以 第二个餐饮的开专票抵扣不了,二零一六三十六号文件有规定 如果酒是福利费招待费的话,抵扣不了,也是二零一六三十六号的文件规定,你开普通发票就可以。

老师,我们是一家小型制造业公司,买的原来入库,我们这总是账实不符,主要有以下几点情况:1,开票明细和实际到的东西不一样,比如买的4×0.75电线,开票可能开的是4×0.5的电线。2,赊销货期特别长,有可能七八个月,比如我们买的A原材料,当月买进,当月就出了,但是我们买A的时候,没付款,对方也没开票,有可能是等买的货多了,半年后在开票付款了,这导致我财务无法入账,出库。3,加工厂做的加工件,加工厂只开加工费,我的加工件没有办法入账,加工件也没办法出库。4,买的成套的件,小件有可能有30个小品种,但是发票可能只开的是A部件一套,这样我账上入的A部件,库房入的30个小件。我应该怎么做比较合理呢?
请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
你好,民间非营利组织,经营范围是技术研究,技术交流,技术转让这几项,现在单位有几个自己研发的的软件,往在卖,对方让我们开13%点的专票,我们的研发成本有工资,技术服务等都在往年,还是普票,那我们这月开出专票的话是必须进项也的是相应的软件成本进项吗?还是只要是进项就行?娜娜呢52023-06-2011:37发布45次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师同学你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老师你说的这是什么意思没听懂?为什么要普票?请您不要答非所问哦
11:46<问答详情你好,民同非宫利组织,经营范围是技术研究,技术交流,技术转让这几项,现在单位有几个自己研发的的软件,往在卖,对方让我们开13%点的专票,我们的研发成本有工资,技术服务等都在往年,还是普票,那我们这月开出专票的话是必须进项也的是相应的软件成本进项吗?还是只要是进项就行?娜娜呢52023-06-2011:37发布45次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师同学你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老师你说的这是什么意思没听懂?为什么要普票?请您不要答非所问哦娜娜呢52023-06-2011:42发布12次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,进项不一定非得是技术服务的,那你的人工费,软件无形资产的都可以啊,你看一下你们的成本都有哪一些啊,研发过程中需要的材料,水电费,研发的工具人工费都可以。2023-06-2011:45你好,我们有这些成本,但是来的发票都是普票都是在往年,今年开出去专票没有相关进项是否可以是虚开发票吗?
11:50问答详情11:46<问答详情你好,民同非宫利组织,经营范围是技术研究,技术交流,技术转让这几项,现在单位有几个自己研发的的软件,往在卖,对方让我们开13%点的专票,我们的研发成本有工资,技术服务等都在往年,还是普票,那我们这月开出专票的话是必须进项也的是相应的软件成本进项吗?还是只要是进项就行?娜娜呢52023-06-2011:37发布45次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师同学你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老师你说的这是什么意思没听懂?为什么要普票?请您不要答非所问哦娜娜呢52023-06-2011:42发布12次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,进项不一定非得是技术服务的,那你的人工费,软件无形资产的都可以啊,你看一下你们的成本都有哪一些啊,研发过程中需要的材料,水电费,研发的工具人工费都可以。2023-06-2011:45你好,我们有这些成本,但是来的发票都是普票都是在往年,今年开出去专票没有相关软件进项是否可以是虚开发票吗?老师这是实际发生的,请你不要答非所问哦
为什么都在当月发生的,不能直接做借:税金及附加,贷:银行存款 需要通过应交税费这个科目?
老师,您好,请问老板收购了一家北京公司小规模纳税人,没有业务需要零申报吗?是按季度申报吗?
老师:劳务工资表,每人每月5000元,比如87000元,16个人❌5000元=80000元;剩余7000元做下个️做15天的工资,老师我做几个人好?天数这里我怎么填写?
11月的工作日天数是20天,如果算工资,用21.75天,这样合法吗?
按季度申报的个体,每个季度它的税费的缴纳时间是?
25年冲红24年一张发票,然后重新开具,当时24年账务处理是借,应收款项,贷,主营业务收入,那25年冲红重来账务处理?
老师,请提供我一份Excel版本的做账系统。谢谢!
老师,我学的咱学堂的课比较多,但是呢经验不是很丰富,经验不多,现在有一家我一般纳税人的公司,我想去应聘,但是还是觉得不太敢,其实全盘账的流程我都懂,都会让我合理合法合规的纳税,我是一点问题没有的,就怕那种让我筹划的老师,你说我去这样的公司做报税记账能行吗?
报税是要根据财务报表报税根据哪个报表报税)
A公司给b公司打了本金,b公司也支付了利息,但是当时双方没有签合同,没有确定钱是性质,都在往来里面挂着,几年后补签合同确认为借款,于是b公司确认利息费用,这个利息费用可以追溯调整到当年发生的年度吗?
借委托加工物资 贷原材料, 借委托加工物资,加工费贷,银行存款 收回来,借库存商品,贷委托加工物资做这个。
1、这个免税政策是要公司自己申请吗?事业单位是不是不用申请直接就是普票。 2、之前一年多的账是专票的都抵进项了,这个怎么办啊? 3、不是,老师 。我们公司是受托方,不是委托方。对方把原料给我们,我们给他加工出产品,加工出来的产品暂时先存在我们库里,到规定时间再归还对方。所以暂放在我们库的时候记什么
第一个需要 是 第二个你的进项转出。
这个不属这个做生产成本里面的不做库存商品。你可以登记被查账本。被查账本里面有你收到的原材料增加,你可以再单独记录一下,这个存货属于对方的。
1 2明白了谢谢老师!3、有个情况,就是我们加工的这个产品,我们公司也可以销售,所以有其他公司买,我们就卖出去了,(到最后我们给委托方的是固定的)如果账上不体现这个产品,我们怎么卖出啊?
那你们需要支付给人家材料费是不是
首先,我们不需要给委托方材料费,他给我们原材料,我们自己准备辅材,最后加工出来产品给他们。 其次,加工出来的产品暂时放在我们库,我们可以作为自己销售出去,跟委托方没有关系,最后要交给他产品量是不受影响的。所以我想问的是暂时产品放在我们库,应该计入什么,因为我们销售会出库的,老师
那你们成本核算怎么算?只算加工费的那你销售出去怎么算价格收入?你这样的话,相当于是白得了一笔材料。然后你还能把产品销售出去,就是材料没有花钱,只提供了加工成本。
是这样的老师,所以现在不知道成本怎么算了,卖出去的价格是公司根据市场价卖的。现在我们只有辅材制造费用和人工费,应该怎么分啊
你好,你确定一下这个原材料你们不支付吗?
如果是的话,能销售的这一部分借库存商品贷生产成本做这个,然后销售出去做收入结转成本。
原材料不支付,我们是提取,委托方给我们含银原料,我们提取出银给对方,我们自己只买辅料就行。但是我们公司没有加工这个范围,合同签的是技术服务费,所以银产品可以记库存商品吗?
销售产品的有这个经营范围吗?
销售这个产品有这个范围 老师
那就可以做库存商品里面的
那这个算怎么来的呢?实际是我们技术加工出来的,我们范围有技术服务这项,没有加工生产的范围
那就是人工费加上制造费用呢。你单位不需要支付材料的,不用写材料。
那就是这些产品都记入库存商品,不管是我们要销售的还是要归还给对方的,是吗老师
是的对的,是这么做的