您好,要更正21年所得税汇缴申报表,补提折旧的。代账还是专业的,做的账怎么这么差

老师,请问一下我们自己买了一家酒类销售公司,之前这家公司是1人股东,现在变成了另外的两位股东,相当于是所有的东西都变更了,那么现在这家公司由我们接收后,这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表,其他的什么都没交接,现在我应该怎么做帐报税呢,她给我的报表都还有很多数据,往来账以及现金存款银行存款,这些数据我要延续之前的做吗?可是我们现在账户上是没有金额的,并且其中一个银行账户都已经销户了。
我公司是一般纳税人,21年3月份买的车,5月份坏了,已计提两月折旧,经协商后可以全额换一台新车,但当时没有办理退货,而是我司重新开了一张销售发票出去,等22年1月新车到了,对方又开了一张发票过来,目前的问题是,当时5月份退车的时候没有做固定资产转出,到现在还在计提折旧,现在1月份要调整,这个会计分录要怎么做比较好呢?
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
老师你好,我想问一个问题,就是去年的发票,2025年的发票,今年也就是现在跨年了,能够报销吗?
老板办公室购1300元矿泉水咋做账
老师 收到的国际货物运输代理服务发票需要交印花税吗
快递行业,什么叫倒包不干净,说的通俗易懂点,谢谢你了
老师,个体户核定征收,去办理的时候会根据金额分普通核定征收还是大额的核定征收吗?
印花税滞纳金=应纳税额*逾期天数*0.05%,这里面的应纳税额指的是小微企业享受减半征收前的应纳税额,还是减半征收后的应纳税额
老师,物流辅助服务开几个点?
老师,请教一下,甲房地产公司欠我公司工程款120万,现甲顶房给我价值120万,房子卖给个人了实际出100万买。 资金流是个人付120万给甲开发商,甲开发商将120万付我公司,我公司再返个人20万。 请问,这返还的20万是我公司亏了,这个20怎么返给个人,用公户付个人还没有发票,请问老师怎么处理平账?
老师,年初的时候个体户过户了,当时把第一季度的经营所得也给报了,后续还需要怎么从新报一下呀
你好,做外贸单老师,客户直接不给打税款,怎么回复
不更正所得税汇算清缴,有其他方法吗?这几年都是亏损的
您好,其他还好调整,这个固定资产有A105080表,系统都能自已测算到异常, 我们金额才1400多,要不24年您继续折旧,看申报24年汇缴有没有异常
按照还剩多少时间来计提折旧呢?
或是可以一次性把折旧额计入管理费用-其他么?
您好,可以的,这个金额才1000多,也不要在账里体现为固定交资产了
或者可以直接做固定资产清理掉吗?
您好,清理是损失呀,不如慢慢折旧呢,
如果一次性把折旧额计入管理费用-其他,具体怎么做账务处理呢?
您好,借:管理费用-办公费 (不要写其他,汇缴都不好申报) 贷:固定资产 当以前的账做错了