同学,你好 借:库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 第二月 来发票 借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 借:库存商品 贷:应付账款
我们购买设备,分3次付款,第一次预付款,第二次进度款,第三次验收款,第二次付款前,对方开了全额发票过来,但是设备还没送齐,需要我们付完款后半个月才能送完货过来,第二笔账务怎么做呢?专票
你好老师,我进货发票都开进来了,就是没有把钱付完,请问会计分录怎么做?
我们公司买的原材料,款已经付过了,货暂未收到,对方发票也开了(发票开的当年时间),但是因为特殊原因发票没有邮寄过来(意思是年底也没收到发票),年底结账了,第二年收到发票怎么处理?是直接入账第二年还是?
老师您好!请问我是小规模企业,9月购买固定资产时没有收到发票,但已经付款,因为销售方说第二天给票我就按照借固定资产,贷银行存款了,没有记录到预付账款,后面10月份了销售方才开票过来,而且开过来的票金额比实际付款金额大,我们也不需要付多开出来的钱,现在怎么做账
老师好,采购货物,付款了,收到货物了,对方还没有开发票过来,分录步骤怎么写
你好老师,先暂估,第一个分录贷应付账款-暂估入库
同学,你好 嗯嗯,是的
谢谢老师
不客气,祝工作顺利