红字信息确认单录入在这里面。
对方开给我们公司的电子发票,开错了冲红一张,这两张票用做到账里么
老师,我开了一张电子普票,发现开错了,就红冲了。还用做账吗
老师,刚才开具一张电子发票,开错了,可以运费么?还是只能冲红?
我刚刚开了一张发票,开错了。是电子票,需要对方冲红吗?还是我自己可以作废?
老师你好,请问开票UKEY里开了张电子普票,开错了需要红冲,但是没有电子票了,那么在电子税局可以红冲发票吗?
单位的行业代码要怎么确认
广西出口的货物没有提单吗?
小规模纳税人增值税3%减按1%为什么不是含税销售额/(1+3%)*1%呢?而是含税销售额/(1+1%)*1%?
你好老师,公司买了一批桶装水用于员工用,做账入了办公费,收的专票,个别员工买了2桶,收了钱,这个怎么做账?
老师这种发票后面没有下载怎么打印呢
郭老师,我们每月是把欠缴款入,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值转,这个月我们有留抵1万的增值税,要怎么做分录,比如销项5万,进项6万
小规模纳税人某一个季度销售额如果超了30 但是年销售没超120万,那这个超过的季度申报的时候填免税还是应征增值税那边?
老师个税户经营所得先报税后做账,如果账上成本比个税申报表的成本多了挺多,但是交税了,这样可以吗
请问项目上零散付的工资需要每次都做工资表吗?
我们公司有两个主体,一个一般纳税人,一个小规模,材料票有销有进。进销是平的,对方公司会给我们返点。返点是开服务费的发票出去,这样我们用两个主体切换,行不行。
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。 录入查询条件,点击【查询】按钮。在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面,选择冲红原因,点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面,再点击 【开具发票】,完成红字发票开具。
老师,我只是去开了红字信息确认单录入而已,准备去开红字发票开具的,可是这里下面是已经自动出来了吗?下面那个宜百年就是我要红冲的发票,就是第三张,这个是显示已经开具了吗?
是的是的,已经开出来了。
老师,我刚开的,现在红冲,需要打印红字发票出来入账吗?然后相应的这种蓝字发票也打印出来入账?还是就不要操作了?金额都是一样的,就是税收编码开错了
是的,需要的,如果是当月的可以不用动。
老师,就是5分钟前开了蓝字发票,5分钟后开了红字发票,这样可以不用操作了吧?
对的是的是的是的