同学你好 对的 需要更正的

老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
但是我记得我明明是填写3月数据,填好后我都会核对,咋个突然就变了,我都没搞懂
是不是填写的不对呢
我都不知道这个数据从哪里来的,我看企业所得税也是按照这个报表来的
老师,我晓得什么原因了,3月份是总分公司合并申报,所以数据不对,那老师,现在4月财报我只报总公司,等6月份时候我再总分公司一起申报这个有问题吗,老师
同学你好 你们平时季度申报也要汇总申报吗
季报要汇总,我上个季度申报企业所得税时候就3月份财务报表是汇总的,1月和2月我用是总公司的,3月才总分公司汇总,然后四月份总公司申报财报,但是分公司不需要申报,分公司是季报,所以像这种总公司月报,分公司季报,我可以每个季度前两个月数据只填写总公司的,每个季度最后一个月再汇总,老师这样可以吗。
同学你好 这个可以的
好的,老师
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