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固定资产报废,如何做账务处理?

2024-05-15 13:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-15 13:17

借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理。

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快账用户2678 追问 2024-05-15 21:42

老师如果只一个 分录 不做第二个分录,会出现什么问题

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快账用户2678 追问 2024-05-15 21:49

我公司资产报废, 我做第一个分录,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 ,我只做这个分录,没有做 你写的第二个分录,因为报废的资产没有拿出去变卖。

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齐红老师 解答 2024-05-15 21:55

你的固定资产清理一直有余额,这个有余额不对。他一般清理完毕是没有余额的。

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快账用户2678 追问 2024-05-15 21:59

如果我现在把固定资产清理结转, 后期我想把报废的固定资产拿去卖了,那到时候我又如何做账务处理呢,因为前期就把固定资产清理结转了没有实物。

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齐红老师 解答 2024-05-15 22:04

你好,你这个报废的还能销售出去如果是的话,那就不要做第二部了

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快账用户2678 追问 2024-05-15 22:09

应该可以当作废铁卖的,但是现在应该不会卖出去。 老师是不是等我把这个报废资产变卖了,才做第二笔分录,借:银行存款 营业支出 贷:固定资产清理

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齐红老师 解答 2024-05-15 22:15

借银行存款 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

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借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理。
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没有报废收入的,借固定资产清理, 累计折旧 贷固定资产, 借营业外支出贷固定资产清理。
2025-01-03
转出待清理固定资产: 借:固定资产清理 贷:固定资产——某某固定资产(原值) 同时,将已计提的累计折旧结转: 借:累计折旧 贷:固定资产清理 支付相关费用或收到残值收入: 如果在报废过程中发生清理费用(如拆卸费、运输费等): 借:固定资产清理 贷:银行存款/现金 若有残值变卖收入: 借:银行存款/库存现金 贷:固定资产清理 核算清理净损益: 如报废后出现损失(清理净额为负数): 借:资产处置费用/非流动资产处置损失(差额) 贷:固定资产清理 如报废后有收益(清理净额为正数): 借:固定资产清理 贷:应缴财政款/其他收入——资产处置收益(差额)
2024-01-14
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