您好, 这个的话,需要合计,313000 这个合计作为固定资产的

老师,我们公司新买了一辆汽车,车牌是法院拍来的, 车牌+汽车一共77500元 法院开的发票内容是代管案款 然后二手中介把汽车卖了10000元 有二手汽车市场发票的,这个我要怎么做分录啊
小规模公司购买汽车一台,收到含税发票53万元,首付10万元,贷款40万元,汽车公司优惠3万元,请问优惠部分会计分录如何入账,谢谢,老师们
老师:我们公司买了一台汽车,买了保险,发票没到记什么科目先?
老师,我们是汽车租赁公司, 买来汽车租给客户4年,每月付我们租金,4年后客户买走那台车了, 这种怎么做账务处理?
老师,我公司融资租入平安公司一台汽车总价40万,然后每月按对方开具的租金发票9000元转账给对方,请问我对于这台汽车怎么入账好?
请教下,本月新员工入职,开始交社保,在申报11月个税,应员工工资为0,本月社保在税务如果申报
老师,请问一下股东想退股的话,是不是必须要实缴之后才能退股呢?如果是没有实缴,可以做股权转让吗?(朴老师)
您好,公司是维修企业,维修后,对方确认后,才要求开发票,公司的电费和租赁费是计入了管理费用,部分人员工资和使用的材料还有设备的折旧(设备折旧前期没有收入时计入了管理费用),计入了生产成本,当月开发票,根据发票金额结转生产成本到主营业业务成本,全年企业所得税汇算清缴时,收入时按照当年的开票金额吗?
子母公司合并报表怎么做呢
请出口专业老师解答 老师,请问报关单上面是FOB价,国际运费先由我方垫付(由乙方支付),请问我公司垫付的运费银行这边能正常收汇吗?
老师,税务要求把暂估入账的原材料的供应商明细弄出来,可是他们以前入账的时候根本就没有这么去分过,都是汇总算的,我要怎么去解释好呢
老师出现这种情况需要调整吗
老师你好,我发现快账利润合计到25.11月,差额有1分钱,这个是怎么会有差额呢?
请问老师新注册公司,10收到的发票做账时做到了9月可以吗
想请教你:做内账时,收入、成本、费用里的专用发票的税额有区分出来吗?例1:进了一批货含税金额是113元,对方开了一张专用发票,即不含税金额是100元,税额是13元,那你做成本是113元,还是100元呢?例2:你销售一批商品,含税金额是1130元(包含税额130元在内),那你做收入是1130元还是1000元呢?例3:本月要交增值税及附加税共800元,你是直接计提增值税吗(借营业税金及附加,贷应交税费-增值税),是这样做吗?
车衣能直接列费用吗
这个是直接列入的
直接列入的什么
就是管理费用这个的
之前你写的是列入到固定资产了,到底是列哪啊
就是车衣,这个可以计入固定资产,也可以做当期的管理费用的