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老师,这个冲减预收的分录对不对

老师,这个冲减预收的分录对不对
2024-05-16 22:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 22:16

您好,这样对冲没有多大的意义,统一用应收账款一个科目核算就行

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快账用户4925 追问 2024-05-16 22:25

之前有,现在要对冲

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齐红老师 解答 2024-05-16 22:26

把预收账款余额全部对冲掉,计入应收账款即可

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快账用户4925 追问 2024-05-16 22:29

怎么冲,我上面的做法对吗

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齐红老师 解答 2024-05-16 22:30

查询一下预收账款余额,全部对冲到应收账款

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快账用户4925 追问 2024-05-16 22:46

有些预收账款不开票,也能冲

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齐红老师 解答 2024-05-16 22:49

这跟开不开票没什么关系

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快账用户4925 追问 2024-05-16 22:53

好的,我感觉一家往来单位同时有预收和应收,我现在很混乱

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齐红老师 解答 2024-05-16 23:09

统一用应收账款核算,不用设置预收科目

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5号凭证为啥2个分录呢?
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