1.其他应付款占比最多:这可能意味着企业与外部实体(如供应商、合作伙伴等)之间存在较多的未结算款项或预收款项。也可能表明企业在资金管理和供应链协调上存在一定程度的依赖或策略安排。 2.先上升再下降:其他应付款的先上升可能反映了企业在一定时期内扩张或增加业务活动导致的资金需求增加。随后的下降可能表示企业资金回流加快,或者企业与外部实体的结算周期缩短,也可能是企业资金状况改善,有能力更快地支付欠款。 3.欠款第一名为直营门店备用金:这表明直营门店在日常运营中对备用金的需求较大,可能是为了应对突发的经营需求或现金流波动。这也可能反映了直营门店在资金管理上相对独立,或总部对直营门店的资金支持较大。 4.应付职工薪酬前四年一直上升,到第五年下降:前四年的上升可能反映了企业业务规模的扩大,员工数量增加或薪资水平提高。第五年的下降可能是由于企业进行了成本控制、业务调整或员工数量减少等因素导致。 5.其他应收款变化幅度不大:这可能表明企业在其他应收款管理方面相对稳定,没有出现大额坏账或长期未收款项。也可能反映了企业在与外部实体之间的交易中,对于应收款项的管理和控制较为严格。 综上所述,这些情况可能说明: 企业在一定时期内进行了业务扩张或增加了外部合作,导致其他应付款增加。 随着企业资金状况的改善或管理效率的提高,企业开始更快地支付欠款,导致其他应付款下降。 直营门店在资金需求上相对独立,需要较多的备用金来支持日常运营。 企业在人员成本方面经历了从增长到控制的过程,可能反映了企业经营策略的调整或市场环境的变化。 企业在其他应收款管理方面相对稳定,没有出现明显的风险或问题。
郭老师,上次问过您,小规模季报,免征增值税和所得税,农业科技公司每月只开几张免税票,无其他真实业务, 老师我按照您说的,我增加了点现金 借,现金贷其他应付款-某某 购买商品 老师因为我们是农业种植购买幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物资产 代 现金比较合适, 发生了一些农业用的消毒液 我记到借生产成本 农业机械 代 现金 月末结转时候 消耗性生物资产 转入到主营业务成本是吗? 我把生产成本转到消耗性生物资产了,老师 您看下我虚做的这几笔分录哦没问题吧 郭老师? 因为我暂借款现金做的多点,我购买幼苗时候,一部分代 其他应付款,一部分 现金 ,问题来了,最后,现金流量表中收到的,其他与经营活动有关的现金,这块 是 哪个数据啊,郭老师,是不是,我这两笔其他应付款产生的,我不理解,我想先把,报表做成,和上个季度申报差不多数据,后期慢慢真实,起来,在调整可以吗?老师?求仔细看看我的问题
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
分录题天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”“应交税费”、“生产成本”“库存商品”“其他业务收入”“其他业务成本”等账户须写出相应明细。单位:元。1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付;2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元,3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本;第三问,借:固定资产304.8贷多少啊
分录题天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”“应交税费”、“生产成本”“库存商品”“其他业务收入”“其他业务成本”等账户须写出相应明细。单位:元。1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付;2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元,3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本;第三问贷:在建工程多少啊
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。收到和支付的时候都通过其他应付款-专项资金进行过度并最终冲销成本。我想问一下,这个在年底汇算清缴的时候是不是都要相应的调减。尤其是应付职工薪酬,年底是不是要把冲销了费用的相应部分调减处理呢?
老师 增值税主表11 12栏的本月数 本年累计数为什么黄色的
哪位老师帮忙做一下题,谢谢
老师你好, 麻烦问一下劳务公司承担了与我们公司无关的收入、支出,还要给甲方开销项发票,甲方还和老板要求我把他们的人员报个税,并支付工资,我申报个税分险小还是在企业所得税汇算清缴的时候调增比较好
请问取回发票是数量1,单价500,但是下面有折扣-300,实际发票金额是200。那我开给别人这个产品也要按照进货一样写单价515,然后减300,实际215,还是就直接开这个商品名称215就可以了
请问这些红冲了以前年度的发票,又重新开出来,4月份整体是0,需要做项目预缴吗? 原因:之前项目发票开错了几个字,上个月红冲又重新开具,这样的发票还需要做什么其他的处理吗?
账上库存150,卖出去300支,之前的库存错了,那这笔账怎么做啊
工商年报,资产状况,企业税费缴纳这块,里面没有地教税和车辆购置税,这些是不用填写吗?还是合计一起填在其他那里
旅游行业先规模纳税人采用差额征税,那么增值税也是采用差额对吗,比如说我们虽然这个季度超过30万的收入,但是我们可以抵扣的成本10万,那么我们不用交增值税对吗,但是要交企业所得税
工资现金发放了,然后后面做账的时候凭证后面要附什么?是让员工写个收条还是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那块写的是山东,施工地点在江阴,现在乙方要起诉,只能去山东起诉吗?