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老师,采购材料,部分款项用我们的商品进行抵扣,这个需要怎么处理呢?合同、开票、流水和账上,比如采购1000元,商品抵扣200元

2024-05-17 17:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-17 17:58

合同里面约定好了, 对方销售给你们1000, 然后你销售给对方的产品是200。 对方给你开1000的发票, 你给对方开200, 你支付给对方800。 借,库存商品1000贷,应付账款1000 借,应付账款200贷,主营业务收入应交税费 借。应付账款贷,银行 这边全部是你单位的账务处理。

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合同里面约定好了, 对方销售给你们1000, 然后你销售给对方的产品是200。 对方给你开1000的发票, 你给对方开200, 你支付给对方800。 借,库存商品1000贷,应付账款1000 借,应付账款200贷,主营业务收入应交税费 借。应付账款贷,银行 这边全部是你单位的账务处理。
2024-05-17
您好,要开的哦,我们也要确认收入并结转成本的,这里有应收200 借:应付 1000 贷:银行 800 应收 200
2024-05-17
你好,做委托代销商品是你们发出商品给他 实际什么业务的?
2024-08-28
你好,计入营业外收入可么
2022-09-16
你好;  如果是返利的话; 你 可以开红字信息表 对方开红字发票来红冲  ;
2022-06-22
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