你好,同学,最好是有评估报告的,如果没有硬资产房屋之类的,可以不用
1.甲公司是由A.B.C.D.E5个发起人共同发起,依法设立的股份有限公司,经核定的股本总额为5000万元,划分为5000万股,每股面值为1元.公司章程中规定的各发起人的出资比例.出资方式:A占50%,全部以非货币资金出资,折合股份2500万股,其中包括固定资产(房屋)和土地使用权,固定资产账面原价1800万元,经评估确认的价值为1700万元;经评估确认的土地使用权的价值为800万元,上述财产已依法转入甲公司;BCDE各占12.5%,全部以货币资金出资,有关出资全部到位,存入银行. 2.甲公司20×9年有下列业务: 1、5.3日以每股5元的价格增发面值1元的股票6000万股,扣除按0.5%计算的相关税费后款项已存银行 2、6.10日将原自用房屋转作经营性出租,以公允价值计量,该房产20×6年12月取得,原值3000万,按20年提折旧,假定净残值为0,转换日公允价值为2900万,20×9.12.31公允价值2950万 3、7.20日购买某公司债券确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,初始成本300万,20×9.12.31公允价值400万。 要求:作出上述业务的会计分录。
被投资企业的土地使用权、房屋、房地产企业未销售房产、知识产权、探矿权、采矿权、股权等资产占企业总资产比例超过20%的,主管税务机关可参照纳税人提供的具有法定资质的中介机构出具的资产评估报告核定股权转让收入。 这段是什么意思,是所有长投占实收资本的比例超过20%,需要做资产评估报告?
某公司2021年主要财务数据如上,假定一年按照360天计算,请计算相关指标,对其偿债能力、盈利能力和运营能力进行评价,并给出两点改进意见。利润表(单位:万元)营业收入1000减:营业成本200营业利润600利润总额200减:所得税费用50净利润:150资产负债表(单位:万元)资产期末数流动资产200货币资金100应收账款80存货10其他10非流动资产800固定资产600无形资产200资产合计1000负债和所有者权益期末数负债600流动负债200应付账款100非流动资产400所有者权益(或股东权益)400实收资本(或股本)100负债和所有者权益合计1000
某公司2021年主要财务数据如上,假定一年按照360天计算,请计算相关指标,对其偿债能力、盈利能力和运营能力进行评价,并给出两点改进意见。利润表(单位:万元)营业收入1000减:营业成本200营业利润600利润总额200减:所得税费用50净利润:150资产负债表(单位:万元)资产期末数流动资产200货币资金100应收账款80存货10其他10非流动资产800固定资产600无形资产200资产合计1000负债和所有者权益期末数负债600流动负债200应付账款100非流动资产400所有者权益(或股东权益)400实收资本(或股本)100负债和所有者权益合计1000
老师下午好! 请教一个工作中的问题,就是我们公司股东在变更股权,然后需要资产评估,但我们公司的资产没有土地使用权、房屋等需要评估的资产,然后税务局说可以不做资产评估,但要出一份情况说明,我不知道怎么写这个说明?请老师指教
收到原材料发票:20吨100万元 实际入库:15吨60万元 老师,账务怎么处理,谢谢
老师我们气体充装企业,每月的产成品种类就氧气,高纯氧气,氮气,高纯氮气,氩气,高纯氮气,二氧化碳,高纯二氧化碳和混合气这9种,那我主营业务收入的二级科目按什么设置好,产品还是客户?
老师,我们公司建设电站有材料支出,劳务支出,服务支出,分别取得了6%,13%,9%专票进来,建好总共花了500万(含税)建好后把这个电站拿去了抵押融资租赁500万,现在每个月还租金,还的时候包含本金和利息,电站现在慢慢在产生收益了,取得的收益每个月还款,整个账务处理及分录怎么写?
老师 小规模的物业公司 可以开清雪的发票吗?
老师好!企业与企业之间签了合同,但是还没开票,也没转账,事实发生了,这个要怎么做分录?
老师,现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查?
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
好的,谢谢老师.
不客气,同学,祝你生活愉快