是的,按租赁合同交印花税
我公司是小规模纳税人,从个人那里租赁了一块土地,现我公司又将该土地转租给其他公司,因为是从个人那里租赁的,所以需要发票做成本,但这个人现因疫情滞留国外,我公司需对方代开发票。 请问,个人出租不动产(土地)代开发票需要缴纳哪些税?我公司转租给其他公司取得的租金收入又涉及哪些税?
老师,请问我司租赁的仓库租赁费已经缴纳过印花税了,我司给客户开具的仓储费发票还需要再缴纳印花税吗? 我司是货运代理公司,我方给客户开具的运输服务发票还需要缴纳印花税吗?
老师好!请问一下,我们公司租A公司的机械,A也开了经营租赁机械租赁的发票给我司,我司可以再转租B公司,然后我司给B公司开经营租赁机械租赁发票吗?
老师 您好 我想问一下 公司给个人开的租房发票 然后我们把房子转租给另外一个公司 转租的这个公司需要开租赁发票 这种情况怎么开?税点是多少
老师,我公司是一般纳税人,请问,脚手架租赁公司,主营业务是租赁,印花税核定了购销合同和租赁合同,3月份我公司租给工地的货不够用,我公司租的A公司的脚手架,同时,A公司给我公司开具了5万的租赁费普通发票,那我公司收到这5万租赁费的普票,是按租赁合同缴纳印花税还是按购销合同缴纳印花税
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
开具给公司的物业费和水电费也是需要缴纳印花税的吗?
那些费用不需交印花税的