您好,利润按照成本9000*5%=450,那收入就是9000%2B450=9450.含税收入是9450*(1%2B13%)=10678.5
老师,我们购买一批材料,原来合同是不含税价15万,我们付了15万过去,对方开13%发票15万元给我们,叫我们现金付6%的税款9000元到供应商私人账户,现在我们不想通过现金付,想对方把税金部分也开票给我们,供应商开9000的票又产生税中税号请问怎么换算,税中税也由我们承担,那我们公司要补付多少钱给供应商
甲房地产开发有限公司(增值税一般纳税人)地处市区,在2022年5月整体转让一栋普通住宅(2017年开工建设的项目),转让取得含税收入15000万元;扣除项目中,土地出让金为3000万元;房地产开发成本假设只有建筑安装工程费,包括建筑材料3000万元(含增值税,取得增值税专用发票,税率为13%)、外包建筑人工1000万元(含增值税,取得增值税专用发票,税率为9%);房地产开发费用中的利息支出1200万元(不能按转让项目计算分摊利息,也不能提供金融机构证明)。设该单位所在地政府规定的房地产开发费用计算扣除比例为10%,该公司当月销售合同中发票列明的不含增值税的收入合计数约为13761.47万元。计算该房地产开发公司应缴纳的土地增值税。(提示:需要计算增值税、城建税、教育附加和地方教育附加、印花税)问怎么算,请写写一下计算过程。
#提问#老师,您好,咨询个问题,从国外买一设备,出厂价17000欧元,工厂折扣率25%,汇率7.75,运费和包装费为工厂折扣价人民币价格的3%,进口税工厂折扣价人民币价格的8%,给客户开增值税发票13% 成本价多少钱? 如果需要报价15%的利润,报价多少?这个内容中运费和包装费为工厂折扣价人民币价格的3%,这个怎么计算并理解呢?麻烦老师了
请问一下老师,我跟公司一个项目的收入跟另一家公司平分,但是钱是全部打到我公司账户,我公司全额开票,之后分一半给合作公司,他们在给我开票, 问题是,我公司是一半纳税人开票税率是6%,合作公司是小规模给我开1个点的专票,这样我抵扣了,税率就有差额,本来有一半是合作公司,结果我得帮他们多负担5个点的税和附加税, 请问老师,我如果需要那差额税额从合作公司里款扣出来,怎么计算我应该转给他多少,他给我开多少票合适,以收到货款2000元为例
老师 请问我这买了个材料包含税钱(普票)9000元 税率13% 假设利润率为5% 现不需要此材料要转手卖出去 请问让人家给多少合适? 怎么算呢
老师,24年5月之前,我公司为小规模,24年,5月之后,我公司为一般纳税人。24年,开具了一个点的专票,现在需要红冲重新开具就变成六个点的专票。睡的话我就只需要补交五个点的税就可以了吗?
请问有没有哪位老师知道做烟材包装的企业,是否可以享受聘用残疾人增值税即征即退政策啊
老师,我们这边和客户谈的价格是不含税价格,一般也约定不开票,然后发货不含税单价20,数量113,我做的分录是借:应收账款2260 贷:主营业务收入:2000 贷:待转销项税260,内账这样做账对吗?因为这样我能和客户的应收账款账面余额对的上。 那如果后期开了价税合计1000元的票,我该怎么入账?
老师,我中级已经考过了,之后计划考税务师,那继续教育不学习的话会不会影响考税务师
预缴税款,计入当年纳税额吗?
系统申报几毛钱的印花税,提交后没看到有要缴款的,是金额太小了不用缴款吗?
淘宝里面给主播计算提成账单要从哪里下载啊
老师现在账务什么情况下用到履约成本?
老师,公司员工年终奖3万,如何做账?
老师,请问滴滴打车的客运普通发票可以认证吗
税啦 ? 老师
您好同学,税额9450*13%的税额