您好,是以前暂估入库存的蛋鸡 来发票了,把暂估的冲回,再按发票来入账

员工个人社保,也是由公司去交,这部分如何做分录
购买方罚款,我放开红冲发票冲掉原来对应业务里货物的一部分对应的金额,这部分计入营业外支出存货损毁?按红冲的发票金额红冲还是按成本。
老师,您好,我公司是外贸公司,出口了一批货物 ,这月报税时,海关的出口数据推送到税务系统上了,但是改货物的的进项票供应商还未开给我们,导致我们现在是预估的入库,那这个预估的成本是否可以结转成本 ,还是按实际情况,不确认收入,报税收入差异200多万,写明原因,行吗,或者怎么处理更好,谢谢了
我们公司是汽车销售有限公司,我们公司卖保险给客户的时候,送了100块钱代金券给客户,然后这个成本。算进了我们续保的成本,客户拿着代金券去做保养,抵扣了100块钱出来,应该怎么做账务处理?
建筑企业付木材木器加工费怎样做分录?
老师,请问利润表里面要报的税收滞纳金跟税后滞纳金是一个意思吧!
老师,会计离职交接明细是什么?
调表不调账是如何调的
老师,印花税按年缴纳的,现在每个月要计提吗?怎么计算哈
我正在申报一个个人独资企业的个人经营所得税,进入个人经营所得申报页面,如图所示,上面圈着的几项显示零。那么我是不是直接点蓝色按钮“提交申报”就可以了?
那这个怎么没有看到贷方
完全看不懂 是啥意思呢
您好,这是凭证还是明细账呀,凭证借方一正一负也是可以的哦
就是之前是做了 借库存商品 对吧 就是库存商品增加了 现在是由来了发票 冲一个正数 再做一个正数的意思呢 是吗
您好,是的呼的,就是这个意思
老师 还有一个问题 就是 说的是 我们是超市 然后就是每次不是都有暂估入库的分录吗 不是有这个入库单吗 然后就是支付供应商货款的 时候 还有附件入库单 还有一个就是供应商的出库单 就是这个出库单是在 暂估入库的分录时候 附件 还是支付供应商货款的时候附件
您好,我认为都放在 支付供应商货款的时候附件 好, 因为这里有发票,方便以后查账时看发票也能看到 供应商的出库单
就是放在支付的时候 是吗 老师 您认为
您好,是的哦,我是这么理解的呢
您应该说的是对的,我看之前的也是这么做的,发票看到看到了出库单,这是什么逻辑,解释下
朋友您好,查账一般是查发票,放在这里一次性就把所有原始单据查到了,如果放在暂估那个凭证里,我们要找2个凭证,就是有点累了
好的,老师,好聪明,好评
朋友您好,感谢您,祝您万事如意,越来越漂亮!
那这两次的入库单,一个暂估入库的入库单,一个是支付时候的入库单,都是一样的吗?我看一个暂估入库用的是白联,支付是红联?
您好,是的一样的呢,入库单最少是有3联的,仓库自已还有一联,咱公司好正规呀,到底是上市公司
暂估的入库单怎么跟支付货款时候的入库单是一样的呢?
您好,一式三联,一起写的单子呀,我认为是一样的,货就来了那么多,我们是暂估入库了,以后发票来了就是开这些货的发票
万一有退货跟暂估入库的时候不一样呢?
哦哦,那也没事的,我们还是冲回来原暂估的分录,在付款时仓库还会有一张出库单(退货)给我们附在后面