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老师,这个账务处理还差步骤吗?我按23873400开票,结转的收入和开票金额不一致,这个要怎么处理?

2024-05-24 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-24 17:05

你好!你这个应该按发票上的金额确认收入和税金了

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快账用户6446 追问 2024-05-24 17:06

我是建筑公司,刚刚照片没有传上去

我是建筑公司,刚刚照片没有传上去
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齐红老师 解答 2024-05-24 17:07

你好1你给税务局的账上,应该按发票来

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快账用户6446 追问 2024-05-24 17:08

我们按工程进度确认收入呀?我这个分录有错吗?

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齐红老师 解答 2024-05-24 17:10

你好!按工程进度也可以。 只是不对应,跟税务局要多费口舌而已 你做的分录没问题

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快账用户6446 追问 2024-05-24 23:26

我上方的数据是含税数据,是要把数据全部换成不含税,还是只把收入做账的时候换成不含税就行呢?

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齐红老师 解答 2024-05-25 06:37

做账的时候做成不含税就好

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你好!你这个应该按发票上的金额确认收入和税金了
2024-05-24
 你好; 不一致的话;      那你实际收入到底是 1820 还是1000?  是否给对方优惠了820 吗   
2022-04-19
你好,这里忽略了就可以了
2025-11-20
你好,差额可以做到销售费用里面就相当于你们赠送给对方的。
2022-02-22
你好,你应该作废,没有作废,实际上没有作废是这个意思吧。
2023-07-12
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