你好,这个是可以抵扣进项税额。
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
需要什么条件呢?必须要专票还是普票也行?
这个开专票才能抵扣呢。
普片不行吗?我收到了一张普票,上门没有税率和税额
普通发票不能抵扣进项税。
好的,老师,是不是所有发票上只要没有税率税额的,都不可以抵扣,不管专票还是普票
对,没错的,是这个意思。
好的,老师,结转增值税进项大于销项的时候应做:借 应交增值税-销项税额 应交增值税-转出多交增值税(进销项的差额) 贷:应交增值税-进项税额 再次结转:借 应交增值税-未交增值税 贷:应交增值税-转出多交增值税
对,没错了,是这么做的。
上面分录走了两步才结转到未交增值税,可以直接一步到位吗?就是直接 借:应交增值税-销项 应交增值税-未交增值税 贷::应交增值税-进项
可以的,两种方式都是没问题的。
一般实操中是走一步还是两步好些呢?
其实都行 没啥太大区别的
好的老师
嗯帮忙给个五星好评