先走在建后期装修完成转固定资产

老师,我们的门店,是租的,自己花钱装修,装修费是记入固定资产还是长期待摊管理费?
老师我问一下自买厂房装修用的板材面板啥的,入了在建工程之后是转到长期待摊还是固定资产,这个固定资产怎么搞,因为买来的是工作台面板
宋老师,请教一个问题,厂房是自建的,然后拆除一部分后再重新装修,收到装修公司“设计装修费发票”50万,请问这50万是计入到固定资产科目,还是计入到“长期待摊费用”谢谢!
那我们装修期间购买供应商材料,以及装修公司装修,都是长期待摊费用,每月分摊,去年装修厂房及办公楼一直记得在建工程,本来打算这月全部转固定资产说是错的,计入长期待摊费用,那我可以这个月调账,把在建工程转入长期待摊费用吗,这个月开始摊销还是下月开始摊销
老师,请问公司装修厂房的长期待摊费用还没有摊销完但是厂房要搬走了,然后这些装修物低价转让给房东,我们公司怎么做会计分录
老师,财务报表是季度申报,第二季度资产负债表申报时,期末数是累计数,就是1-6月累计数。 (1)申报时就把6月份结完帐的报表报上去,对吗? (2)还是把4、5、6月份拆分单独算每个月是多少,加在一起申报?
公司为有限责任公司。如果上年累计未分配利润为亏损,今年盈利,累计未分配利润为正数。那么需要计提法定盈余公积吗?
老师,劳务派遣企业今年业务外包发票项目怎么写
郭老师,个体户开了30万的发票,可以红冲5万吗?会被预警吗?
老师,我们是影视公司,本季度一共开票7万,其中开了一张2000元的广告发布的发票,我们是按2000元来缴纳文化事业建设费?还是按总开票金额7万来计税呢?
汽车租赁备案怎么办呀?
老师,税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
老师,税局办税的表单在国家税务总局下载不了了吗,比如我需要下载发票额度申请表
外贸企业出口二手设备能退税吗
我上一个会计全部入成了管理费用办公费,我汇算清缴时要怎么调整呢?
借:在建工程 借:管理费用办公费 负数
我的汇算清缴表该怎么填
先更正报表,再做汇算
我要反结账到2023年去更正?
是的,就是那个意思的