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老师,预付帐款,对方把票开过来了,进项抵扣,会计分录怎么做?

2024-06-03 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-03 08:57

借:在途物资     增值税-进项 贷:银行存款

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快账用户2592 追问 2024-06-03 08:59

老师是预付的筹建期费用,不是材料

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齐红老师 解答 2024-06-03 09:04

那么你直接计入 借:长期待摊费用-开办费     增值税-进项 贷:银行存款

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快账用户2592 追问 2024-06-03 09:07

我们这边没有入长期待摊,摆的是管理费用,那就借:管理费用 增值税-进项 贷:银行存款 吗?但我们是先预付,对方还没有开干活

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齐红老师 解答 2024-06-03 09:09

筹办期在1年的内,可以直接计入管理费用。不知道什么时候干活就计入预付账款

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快账用户2592 追问 2024-06-03 09:10

好的,预付帐款是不是不体现进项,是价税合计数,后期转费用的时候再体现进项税额

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齐红老师 解答 2024-06-03 09:15

还是先体现进项,只是后期干活时转为管理费用

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