那个是员工承担的,不能在公司报销

老师,如果是培训老师,不是本公司员工,发生住宿费,车票能抵吗?
老师,请问如果没有发票,员工报销走了公账,我这笔分录如何入账?确定是不能获取发票了
老师早安!今年新入职的公司,发现去年的报销款,已经把钱报销给员工了,但是一直没有见到发票。如果员工拿今年三月的发票能入账吗?
老师,员工有发票给到公司,住宿和餐饮,但是不给员工报销,这发票能入账吗,如果能,如何入账
咨询一个问题,当员工凭餐饮发票 来报销的时候,我们给员工报销的比例是 发票的 100%,但是 在 作为公司成本入账的时候 只能 60%的比例或者年销售收入的0.5%, 那这样 公司账上的现金 不是有差额,这个问题 如何解决?
老师好,变卖固定资产,在处置完固定资产会计分录之后,显示账务和固定资产卡片有差异怎么办,要删除卡片中的固定资产吗
我们的办公场地是租的,房东不愿意开发票,我们用银行流水、收款凭证和租房合同,可以做税前扣除吗?
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税的会计分录如何处理,缴税和结转?谢谢
2022年小微企业企业所得税实际的税率是2.5%吗?还是5%?
老师买了产品,收到的货款 我会计分录怎么写 是当时就要结转成本吗
老师您好,固定资产原值,本年累计折旧,期末余额,净值,都是什么关系
我刚做一家安保公司财务,上月开了一张安保发票出去,收到一张安保发票进来,工资是0申报。想问下收到的这张安保发票是做主营业务成本还是管理费用
老师好,请问一般纳税人的劳务公司,开出劳务费,专票和普票,从税费上来说,是一样的对吗
老师,你好。我想问一下,我们之前进口买货买错了,但是因为不是不良品不能走退货流程。我们国外的供应商就叫了物流来我这拿货,我想请问下这次我们要不要交出口的关税和增值税费用?
收到客户的承兑汇票,是不是必须先过应收票据科目?我能直接记借应付账款、贷应收账款吗?