同学,你好 没有关系的
对方没有认证的纸质进项发票,跨月了,供应商要冲红,冲红是直接冲红吗,还是要开红字信息表,如果开红字信息表,是供应商开,还是客户开
老师,请问下去年开的两张纸质发票,因没有及时给甲方,后期给甲方不要跨期了,现在重新开具是不是得要冲红后可以开成电子发票么?
老师你好,本月要红冲上月开错了的专票,已经开了两张红字纸质发票没有票了,去税务领票时说领不到票了,说开全电发票,但是红冲还没有冲完,还要开正确的绿字发票,税务要注销盘后可以开全电发票,这个到时电子发票开得起不,不对应,电子红冲发票能开吗?
跨月的专票,银行名称写错,对方也没有认证,对方要求红冲重新开!我司必须取回纸质发票后再红冲开具吗?还是可以不让对方退回纸质发票?
老师好,我在11月的时候给对方开了1张纸质的专票,12月对方把票退回来了,没有抵扣,我能直接开张数电发票把这张纸质的红冲吗?
公司给财务转钱 写的备用金 后面用发票冲还是 还回去
我们给甲方做的消防改造工程,开票可以开 建筑服务*工程服务吗一般纳税人 9个点的
老师您好,持有待售资产是账面价值与公允价值减去出售费用后孰低计量。我记得还有一个是孰高计量。老师,是哪个呀
租赁激励在租赁付款额中扣除,怎么直接从使用权资产里扣,那租赁负债不就没变?
老师商誉1000是怎么算出来的?
老师,快递物流公司为客户运输的同时,如果为客户也提供了物流辅助服务,那这部分物流辅助服务费也属于快递公司的收入吗
2×24 年,甲公司实现利润总额210 万元,包括:2×24 年收到的国债利息收入10 万元,因违反环保法规被环保部门处以罚款20 万元。甲公司2×24 年初递延所得税负债余额为20 万元,年末余额为25 万元,上述递延所得税负债均产生于固定资产账面价值与计税基础的差异。甲公司适用的所得税税率为25%。不考虑其他因素,甲公司2×24 年的所得税费用为,老师,这道题怎么做?
你好,老师,每季度交的房产税不是按这个原值计算的吗?怎么还要除以4
老师之前报关出口的单子开进来的专票 现在退不了税了 那这票可以用来抵内销的吧
老师,请问辣椒籽开发票的大类属于什么?
您好,跨月红冲的发票还要给对方一份?
我给对方开的发票我这边已经作废了,她是不是得给邮寄过来?
同学,你好 跨月红冲的发票还要给对方一份? 是的 跨月无法作废
我口误了红冲,跨月红冲他不用退给我,我应该给他们一份是吧???
同学,你好 是的,需要给对方一份
之前他们也不和我要,我还主动给他们。
同学,你好 他们不问你要,你可以不给
好的呢,谢谢您
不客气,祝工作顺利