你好,这个是按照所属期统计

残保金所属期起是2022年1月1日所属期只是2022年12月31日,申报是在2023年对吗
老师,2023 年的年终奖发放时间是 2024 年的 1 月份,有部分员工年终奖单独申报所属期是 2024 年 1 月份,合并申报年终奖部分是申报所属期是在 2023 年 12 月份工资薪金所得里面申报,这样可以吗
老师,2023 年的年终奖发放时间是 2024 年的 1 月份,有部分员工年终奖用单独申报所属期为 2024 年 1 月份,合并申报年终奖部分是申报所属期是在 2023 年 12 月份工资薪金所得里面申报,这样可以吗
现在2024年1月申报2023年9月份出口退税,智能配单所属期是填2024年1月?还是填2023年12月?
老师,请问全年一次性奖金,2023年1月至12月还没有申报过的,是不是这个月还能申报?所属期是2023年12月
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
建筑业,一般纳税人,下面的劳务队开个公司的1个点的普票机械租赁费发票,在备注栏没有备注项目名称和地址,这发票公司可以用吗?
怎么会计问上有不同的答案
缴费基数就是你1~12月份的缴费基数。
2024年1月申报2023年补缴的部分也要加进去呢?
这个补缴的是算到2024年里面。
不是说按照所属期统计吗?2024年1月即申报2023年12月的社保,也有补缴2023年的,为什么第一个就统计进去,而第二个不统计呢?
前面说的缴费基数是按照1~12月份的缴费基数。更正一下前面的就是看你缴费1-12月金额的
就是实际在2023年度缴纳的基数对吗?
是的,没错,是这个意思。
就是所属期2022年12月-2023年11月的社保
对,没错的,是这个意思。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评
是只统计单位,个人的基数不统计吧
缴费基数都是一样的,只有一个基数。
我知道,我看之前申报的人,除了工伤,其他各险基数都是工伤的2倍,因为工伤只有企业交,所以我想是把个人基数和单位基数相加了,这样不对的吧
对,个人的不需要加上的