您好,可以做如下会计分录,借:管理费用-保险费,应交税费—增值税进项税额,贷库存现金

老师,您好 1请问我现在拿着银行回单,是老板购买业务招待礼品,是公户转对方公户的,我现在只有银行回单,我要怎么做这笔分录? 2我现在有张发票a已经做账了,对方又要求从新开发票b,我已经开了负数发票,我要怎么处理人家拿回来的发票a,保管起来,还有作废要怎么处理呢,麻烦老师了
老师,我们公司买了辆货车,先付的首付款,后面每个月付,但是发票对方已经全额开过来了,我这边应该怎么做账呢,并且每个月付的这部分还不是从公司账户出去的,因为当时留的银行卡是我们老板娘的,公司需要把钱先转给老板娘,老板娘在付每期贷款的,这种情况应该怎么处理呢
老师好 我们是非盈利组织,是银行协会,省上给我们一笔员工的考试费用,已经转到我们的对公户了,但是出纳因为现金还有,这笔款项也不多,就用现金发放给员工了,就是在对公户上这笔款并没有取出来,那我怎么处理呀这个账务呢,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢。
老师,你好,我们公司是做保险代理业务的,主要做雇主责任险这块。2021年9月我们公司接了一个单,总保费是129630元,这笔款是公对公转的,就是被保险公司的公账转到我们公司的公账,但是我们收到的这笔保费,其中有86820元是要付给保险公司(人保)的,被保险公司要求开专票,我们公司开了41034元给被保险公司,保险公司(人保)开了86820元给被保险公司,但是由于付保险公司(人保)的保费是我们公司转过去的,所以被保险公司不接受人保给他们开的专票,要求我们公司开具,因为钱是我们公司的公账收的,但是由于这个事情到现在才来处理,导致要多交很多税,所以老板不太愿意,请问有什么好的办法处理这个事情呢?可以不用多交这么多税?然后还有个问题,像我们公司这种业务,可不可以选择差额征收呢?
老师,您好,老板19年给她朋友从公户上转了一笔款,用于教育经费,这个人不是公司员工,一直挂在其他应收款里,现在要怎么处理?老板当时掏这个钱是不打算让还的,我该怎么处理这笔业务
补交22年与25的印花税还滞纳金,这个分录怎么做
2025年还有部分提成工资至今没有发,汇算清缴前发的话,2025年12月份计入了费用。工资申报是申报在发的当月,可以吗
小规模单位,对方拿过来以前2023年度到今年的3月的加油欠款单据明细,之前没拿一直没入账,现在拿过来了,怎么入账呢?分录怎么做?金额比较大呢差不多10来万,是不是不能在3月全部入到费用里?
老师导入库存期初单价可以是我核算出来的大概BOM成本吗?因为不能直接用销售单价的嘛是吧
老师,公司加工这块,生产成本结转到库存商品是,有一些差异,是怎么记账
老师,我是一家运输公同的内账会计,年底的时候,老板从账上支走30万元,分红。这个业务怎么写分录?
老师,如果我这个月没有任何业务,就是一张凭证也没有,我就直接期末结转吗?
老师,我单位买的固定资产,是分期付款的,对方不一次把发票,开出来,每个月我们付一次款,给开一部分发票,那这个固定资产我要怎么入账啊
是按出口日期还是按申报日期开销售发票
开发票时:劳务--服装后整理费,现在大类变了吗
这个金额这么大,用现金支付不合理啊,风险太大
您好,我咨询过税务局工作人员,不超过50000元都是可以通过现金支付的,实在不行就贷:应付账款。
我们公司库存现金没有这么多,要是用应付账款的话,岂不是一直挂账?用其他应付款,相当于老板个人垫付喽
您好,只能做其他应付款,过段时间把它再还了。
谢谢老师!晚安!
您好,不用客气的哈,麻烦您五星好评,非常感谢您!