借,固定资产 应交税费 贷,主营业务收入 应交税费 贷款借银行贷款 贷长期应付款

一般纳税人: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 借:银行存款 应收账款 老师 是这样的分录吗 我这个库存商品会一直越来越多呀 怎么做是对的呢 借:库存商品 贷:应交税费-进项税额 应付账款 借:应付账款 银行存款
老师,我们是4s店分期贷款购买一辆试驾车,月月还贷。我应该入固定资产。借:固定资产,进项,贷账主营业务收入,销项。可是月月还贷的金额怎么办
老师您好! 我想咨询一下三方金融的账务处理 厂家--金融公司--经销商 涉及金融贴息(包含剩余贴息及未贴息) 一个是利润 一个是费用 涉及贷款手续费 贷款利息费等 一、购车时 借:库存商品 借:应交税费--应交增值税(进) 贷:预付账款--厂家 二、销售商品时 借:银行存款--首付款 借:应收账款--客户贷款 借:财务费用--金融贴息 贷:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税(销) 三、收到客户贷款时 借:银行存款 贷:应收账款--客户贷款 四:支付赎证款时 借:应付票据--金融公司 借:财务费用--利息费 贷:银行存款 贷:应收账款--客户贷款(对冲时) 五、冲销车款时 借:预付账款--厂家 贷:应付票据--金融公司
老师,我们公司有充电桩业务, 先从公司账户扣掉电费,做分录:借应付账款, 贷银行存款。客户电车充电付款给平台,然后我们收到签约平台给我们的款,借应付账款 贷主营业务收入,应交税费,这样可以吗?有问题吗?
老师好,我们公司卖旧车,怎么做账务处理呀,已经收到对方付给我们的车款了,我们购买这台车的账务处理是,借:管理费用~车辆使用费 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款
老师,一般纳税人,股权转让,20万,评价转让,未分配利润没有,负债大于资产,已实缴,需要交个税吗
老师,请问装修类的发票怎么开呢?
员 工的伙食费,可以开餐费进来吗,可以的话我做账是不是也是做伙食费
老师建材公司没有成本票,税局让补税,不知她们依据啥标准补的金额,问了还不耐烦说你们是会计都不知道咋补的吗,老板拉的石子、砂子给公司的,有销售无采购的
汇算清缴比如说之前1月份做的,然后5月份修改了,然后5月份下载,年报上边的时间显示1月还是5月?
老师您好,请问一下个税申报的和工资金额不一致的话,会不会有税务风险,当天可以更正申报吗?但是税钱是不是要明年才能退回?还有公司承担员工的社保是不是要把社保费用计入工资缴纳个税?不计入工资可以吗?
3月的利润表利润和账上差了十多万,可能是做了汇算清缴的原因吗
老师您好,请问一下端午节福利怎么做会计分录,像粽子、牛奶之类的福利
发票进项税重复做账了,这部分怎么冲
请问:现在的生产生活服务,是不是包括5月29日前归类的 1.企业管理服务 2.人力资源服务 3.现代服务
没到银行, 这台车本身就是贷款回来的, 入固定资产又贷款了, 贷款的钱到了贷款的那个账户
你好,银行存款改成预付账款或是其他货币资金
借,预付账款,贷款公司 贷,短期借款 是,这样吗老师?
按月还贷款?还一年的吗
贷几个月
可以可以这么做的