如果 税局查的话,会要求转出的
请问一下各位老师!报税前都需要准备什么资料啊,我不会准备资料,就准备开票明细和认证明细?那未开票的票子假如一大堆,这个我怎么统计啊,卖废品收入啊,营业外收入啊,平时零星收入没有发票的,还有员工出差发票这个都要怎么统计,怎么算啊???一想到这些基础数据不知从何下手整理,更别提报税啊了,最开始的数据我都统计不出来,脑子乱乱的,不知怎么算怎么操作,老师你们都是怎么整理的啊,还有什么要转出的就更凌乱了我
请问老师,公司员工报支外币费用时,需要提供哪些资料?现在我们就是计划怎么将这个新企业的所有的原材料,在产品,固定资产的处理,企业处于停工状态,就想着要怎么操作最为合理,其他两位股东只有一位投了100,另外一个没有投,两位股东都没有在,只有大股东一直在注入资金维持经营,而且他是法人,已经投入 了500,现在大股东担心后期各种纠纷,所以要撤股将现有的资产低价全部转让他名下的另外一家企业,回收他自己投入的资金。就是这种转入到他名下另外一家企业的转让销售原材料在产品和固定资产都是相对比较低的价格来处理的,请问这个有什么潜在的风险吗,就是固定资产打算折价10万元转出,原价是200多万的固定资产,原材料和生产的产品也是价格适当低点或者平价转出这样操作有什么风险吗老师
我公司11月开出100万发票,开票只是为了收款,产品没出货的,我11月确定收入,可以不结成本,留在产品,那11月利润好高,12月完工发出产品,但12月没销售,结成本,12月亏损好大,这样操作可以吗?还是有更好的建议?这样年报表就会很难看,还是在11月反映销售时,结转成本好呢?又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票,我11月应交4万增值税,由于有部份材材发票12月开出,所以我11月实交7万增值税,交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额,那就变留抵税额3万了,留底税额影响增值税负吗?问题有点多,请老师耐心解答
已经付了款,但是对方没有开具发票,应付账款应该怎么平账?已经收到货物,已经拿到法院判决书,成本是否照常结转?成本可以税前抵扣吗?可以照常开出销售发票吗?老师解答产红官方答疑老师@职称:注册会计师你好,正常结转成本,但是不允许抵扣企业所得税。借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。可以开销售发票的。追问提交不了,只能这样那老师,如果开出了销项,那所对应的进项可以抵扣吗?
请问老师,我公司生产销售模具,此模具用来给客户生产产品(所以入在辅助材料),模具费是客户承担,我们公司先垫付,月底开票给客户收模具费,但是模具我公司都是外协的,不经过我司生产,所以月底外协入给我们时,这样入账:借:原材料—辅助材料 贷:应付款 然后开销售发票收款:借:应收 贷:主营业务收入—模具 销项税金 结转模具成本:借:主营业务成本—模具 贷:原材料—辅助材料 这样走账可以吗?因为模具也是我司的主营业务,之前一直没有单独入在模具里都是入在原材料,我现在不好把模具单独分出来
按三六九十二月做账的意思就是,一到三月的帐都坐到三月里,四到六做到六月份里是吗
8月个税申报一直提示计算税款
居民企业投资于另一个居民企业取得的投资收益用缴纳企业所得税吗
朴老师进 一般纳税人,建筑服务企业,跨省预缴,增值税和所得税预缴税率各多少?每月交吗?
个人从中国飞美国,问题①机票的抬头可以申请公司吗 问题②是国际旅客运输服务发票吗问题③从美国飞回中国,机票也是国际旅客运输服务发票吗
老师,我企业是一般纳税人,生产制造业。请问一下,在当月没有收到进项发票,自己也没有开出销售发票。在这种情况下,在做账务处理的时候需要结转主营业务成本吗?
应收票据为什么不算货币资金?应收票据意思不是收到的汇票还没转出去,也没贴现吗?收到的承兑汇票不也是钱吗?
老师,右边的滚动条已经拉的很下面了,但是界面上的行数一直没有动,最后一行依然停留在第30行,这个怎么解决呢?
建筑企业,预收的工程款,如何区分是缴纳预缴增值税还是缴纳增值税,缴纳增值税发生是根据什么来确定的。朴老师在吗
你好老师个体户经营超市采购的金额就是就是库存商品是吗怎么做会计分录?
老师,在新电局系统里会自动提示风险吗?
这个不一定会提示,但一般会引起税务稽查