你好,借库存商品 贷营业外收入,你们销售出去需要交增值税、附加税、印花税、所得税,没有风险的。
老师,商贸企业(一般纳税人),购进货物,暂未收到发票进项税怎么处理,我们现在还把这批货物销售了,暂时也没给客户开票,准备年底开票统一收款。这样的业务下该怎样进行账务处理和纳税申报
老师,我在这企业属于工业制造自产自销企业,就是这个企业不怎么规范,有时候不给会计提供销售合同和发货清单,有时候会提供,这种情况就不知道怎么做账务处理。 现在是货物客户已收到,发票已开,货款收到一部分的(收到15万的货款,发票已开30万),这怎么做账,老师?
请问亲爱的老师,我们公司是商贸企业,近期由于货物质量有问题,会免费赔偿给客户2卷产品,并且不开具发票,我们会在合同上标注这2卷产品是赔偿,并附带相应价格。 这两卷产品是我们供应商只愿意赔偿我们一卷,然后另外一卷我们购买的会收到发票 1.除了合同上会注明,我们还需要额外注意什么? 2.账务怎么处理? 3.税务怎么处理? [微笑]
请问亲爱的老师,我们公司是商贸企业,近期由于货物质量有问题,会免费赔偿给客户2卷产品,并且不开具发票,我们会在合同上标注这2卷产品是赔偿,并附带相应价格。 这两卷产品是我们供应商只愿意赔偿我们一卷,然后另外一卷我们购买的会收到发票 1.除了合同上会注明,我们还需要额外注意什么? 2.账务怎么处理? 3.税务怎么处理? 我将文字描述画了个图,见截图。谢谢
我们公司属于商贸企业,收到供应商多赠送的货物未开在发票里,账务处理怎么做?我们再销售出去会涉及什么税务风险?怎样处理会更合规?
请问老师公司找人做了无形资产实缴,这个实缴我要在账面上体现吗?要摊销吗?
老师,被审计单位公司的注册地和实际经营地不是一个地,并且不在一个区,这种算是问题吗?
我在网上看到西贝预制菜税率的问题,餐饮卖预制菜,税率是6%还是13%,按照我国现行增值税规定,餐饮服务适用6%的增值税税率,当下西贝给消费者开具的发票,正是按此税率申报。 但要是涉及预制菜直接销售,税率就会因产品类型大幅提高。深加工预制菜适用13%税率,由初级农产品加工的预制菜,也得按9%计税,这和餐饮服务税率相比,最大差额能达到7%。 1.比如说一家餐厅营收60亿元,那么他这个6%和13%得税率相差就很多是吧? 2.吃的饭税率6%,店里买的包装好的烟酒13%,是这样单独分开算的吗? 3.关于餐饮行业的税率上面的说法对吗?餐饮里面关于缴纳税率是多少呢?我不是很明白,希望能得到详细解答,谢谢。
公司开了银行账户,才能实缴注册资本吧
老师个体领手撕票也得做税务登记吧
实务中,被审计单位管理层通过虚构存货,以及转移资产形成账外存货等方式实施舞弊的案 例也屡见不鲜。 请问账外存货的意思是不入账的存货吗? 需要朴老师回答
老师,我是7月份来这边上班的,他家是新成立的公司。我发现他们家电子税务局上6月份有一张取得发票,我一直都没做,我现在把这张发票补做到7月行吗?他这是小规模,但我做内账,就不分哪个季度了吧。
请问老师,单位从自来水公司购买的水费、电网购买的电费,是否缴纳印花税呢,这种的也没有合同、没有订单的。
老师,因为产品质量问题免费补货,补发货的账务处理怎么做?谢谢!
老师你好 企业贷款的钱 如果转到个人账户 需要交税么
不会被税务说进项数量没有那么多,销项数量远大于进项
还有就是我这部分也有些需要赠送给我的下游是不是做视同销售就可以了
发货单、运输单有吗?只要有这些就行。
我们是供应商那边帮我们代存代发,我们提供客户地址给他们,他们发到我们的客户那里,可能这个订单只是部分发货而已
对方只是提供销售确认单给我们
好,运输单有吗?运输的证明。
供应商那边只是提供个运输单号给我们,发货单是直接到客户手上了
运输单号里面有运输发票吧,然后运输发票有备注货物不是吗?
供应商承担运费
供应商他们那是他们所有的经销商的运输清单,不会单独给我们
你让对方给你复印一份,然后出一个委托书,委托对方发货。
里面涉及到其他客户的信息,对方不给我们清单啊
你好,那就出一个委托书,委托对方发货。
如果是单笔单笔的话量又比较多,而且是他们帮我们代发,我们是一把下单子确认对方给我们销售,我们想发货的时候他们就给我们安排
多也得填写,要不三流不一致 被查也得提供
相当于我们下单10万,供应商就把这个正常的返点数量给我们开到发票里,但是品鉴会额度的数量就不开了
对的是的,所以提供这些证明呀。知道别人给你赠送的没有开发票,但是你们需要提供证明,不是吗?证明就是我上面说的发货单、运输单这些,然后委托书。
那我明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。