你好,这个是正确的呢。

老师,我想问下,现在小规模开普票免税,分录怎么做?借银行存款。 贷主营业务收入 这样对吗
老师。小规模纳税人。现在开票免税,我做分录都直接是借:应收账款 贷:主营业收入 这样对吗
老师您好,小规模开出的免税发票, 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 这样做分录对吗?
小规模企业收入,对方开了普票或者转票,做分录用做应交税费吗
老师,劳务派遣差额征税小规模的收入和支出分录这样对吗
我们公司本来就是亏损,但是汇算清缴肯定会有调增调减的项目,那这个调整之后要怎么做,财务报表才会和调整之后一致
老师好,公司申请了科小,汇算的时候必须要申报研发那张表吗?申报科小成功了,但是没有研发费用发票
老师好,公司购入了固定资产,正常折旧,没有享受一次性扣除政策,汇算清缴的时候还需要填资产折旧表吗
企业收到微信现金,不转银直接购买商品或发工资可以吗?
24年已经确认的未开票收入,现在需要补开发票,有什么符合规定的政策文件吗?
小规模纳锐人出售了一个机动车,怎么开具普票
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,我有点晕了呢
老师,民非企业用税务开发票和用财政开发票有什么区别?
老师好,跨区域事项预交增值税是不是有起征点呢
买货不给发票,怎么办?可以用合同,发货单收据弄吗?
为什么有的还有说还要做一个分录 借:应交税费-未交增值税 :贷应交税费-减免税款
你好,因为之前的税率3%,现在是1%,减免了2%的增值税,这个减免部分就做你上面所说的分录。
那做收入时要不要一起做这个减免分录
您好,是的,需要的呢。
那我之前做的收入全部没做这个减免这个分录
您好,那需要补回来的呢。
就直接做了第一个收入的分录,然后就到季度做了一个结转,就是借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-减免税费
去年开始的没有做,怎么补?
您好,就直接做了第一个收入的分录,然后就到季度做了一个结转,就是借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-减免税费,这样操作也是可以的
噢,这样可以是吧,吓我一跳,
您好,只要把减免了2%的增值税计入到营业外收入了,就可以了。