你好,这个是正确的呢。
老师。小规模纳税人。现在开票免税,我做分录都直接是借:应收账款 贷:主营业收入 这样对吗
老师您好,小规模开出的免税发票, 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 这样做分录对吗?
老师,劳务派遣差额征税小规模的收入和支出分录这样对吗
老师我们小规模企业不开票收入,怎么做分录
老师:这个收入不含税,小规模公司我怎么做分录,这样做对不对,是不是销售收入*1%增值税税率,要不要做
老师,普通的商贸公司可以销售混凝土吗
老师,现金流量表跟利润表还有资产负债表有没有沟里关系?
老师您好,员工不小心弄坏酒店东西,赔偿的话,钱是怎么给到公司,是转到公户还是转到出纳,酒店再采购
现在出台的最新税收优惠政策都有哪些税收优惠政策?
物业公司收取物业费,停车费,出售停车位需要缴纳哪些税?
你好,老师,我们每个月缴纳的水费可以要专票吗,能抵扣吗
老师,甲方对公给我们公司开的2万元的发票,我们用个人银行卡给乙方付款的,,这样有问题吗?做账时写用现金付款的,会被查吗
老师,我公司的稳岗补贴已经通过,怎么没有见资金到账?
老师,就是这个,之前办的外管证是350万,但是我们后头后面结算金额330万 那这个外管证金额要变更吗?我现在330万的工程已经完工了,我要注销这个外管证,能直接注销吗
老师,实际收入1000,发票开出去含税金额是900,账务怎么处理呢
为什么有的还有说还要做一个分录 借:应交税费-未交增值税 :贷应交税费-减免税款
你好,因为之前的税率3%,现在是1%,减免了2%的增值税,这个减免部分就做你上面所说的分录。
那做收入时要不要一起做这个减免分录
您好,是的,需要的呢。
那我之前做的收入全部没做这个减免这个分录
您好,那需要补回来的呢。
就直接做了第一个收入的分录,然后就到季度做了一个结转,就是借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-减免税费
去年开始的没有做,怎么补?
您好,就直接做了第一个收入的分录,然后就到季度做了一个结转,就是借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-减免税费,这样操作也是可以的
噢,这样可以是吧,吓我一跳,
您好,只要把减免了2%的增值税计入到营业外收入了,就可以了。