您好 借:工程物资 200 借:应交税费-应交增值税-进项税额 26 贷:银行存款 226 借:在建工程 200 贷:工程物资 200 借:在建工程100 贷:原材料 100 借:在建工程 40 贷:应付职工薪酬 40 借:在建工程 30 借:应交税费-应交增值税-进项税额 3.9 贷:银行存款 33.9

老师 帮忙写一下这个题目的分录
老师 写一下这个题目的分录
老师麻烦写一下这个题目的分录
老师写一下这个题分录 分析一下
老师,你给我写一下这个分录给我说一下这道题的分录他应该怎么写?
收到税局的留抵退税这个分录应该怎么做?
请教个问题:北京的公司没有车指标 用了个人的车指标 这个车款咋从公司转出来呢 或者有啥方法用公户的钱买车呢
老师您好!个体工商户没有开户行信息能开票吗?
财务软件都要钱吗?有哪些行业的财务软件是免费的吗?
老师,残保金申报是按申报个税的人数,还是按社保人数?
老师 分公司独立核算,那报税做账也是分开报吗?
之前的会计的账务一直都没有计提工资,发放直接计入管理费用---职工薪酬怎么办?这个月要交上个月工资了,应该如何做账
怎么知道这个月工资是多少去计提呀,员工有绩效。
我们公司以房屋租赁为主,2024年我们有笔土地减量款总计金额为1363.94元,然后分录是去掉固定资产清理159万,剩下1363.94-159=1204.94元做了营业外收入,那如果今年税务让我补缴增值说(我们是简易征收5%),那我账务处理怎么做,税务申报怎么更改
劳务报酬的员工可以自己申报缴纳个税吗
老师那 第二小题不用写分录吗
借 固定资产370 贷 在建工程200+100+40+30=370