你好,实际你单位的业务可以的。

老师,您好!请问单张餐饮发票金额超过一万,可以开吗?是实际发生的,经理请客户吃饭的。
老师,请问增值税普通发票的收款人、复核和开票人是同一个人,这张发票能入账吗?金额为三万左右
老师您好:老板每月都会交过来好对餐饮或者住宿的发票,每张票面金额都大几百,小一千的,上个月就有1万元左右,这个怎么入账啊
老师我发现我们有一张去年的餐饮发票还没做账,请问这个还可以入账吗?金额1500
公司做账4月份做3月份的账是做完了,就是今天公司老板突然与我说,今天开一张十万元版增值专用发票,金额2万左右,今天开了全电发票增值专用发票2万左右,没有申报完就提前开全电增值专用发票,所以多咨询您专业老师好一下
老师,企业要办理注销,资产负债表上只有应付账款,暂估一个科目了,我等汇算清缴的时候把这暂估没有来的发票,我全部都纳税调增,但是这个资产负债表上不是不能留这个科目吗?我该怎么做个分录,把这个科目冲了呢?
年终奖必须要在12月计提吗?
开给国外的形式发票涉及增值税,申报税额在未开具发票里吗?
老师,我们是个体工商户、往期我们在自然人里边申报个税,这季度电子税务局出现了本期应报经营所得A表和B表,现在该怎么报
老师您好,我们A公司控股B公司,现在A公司变更了名称、法人和股东,B公司这边怎么进行变更呢?
老师,退休人员返聘,企业申报工资也是一年不超过6万不缴纳个人所得税,是吗?
老师 我们做餐饮服务的(小规模纳税人) 2026-12-1日 对方公户转入5万餐饮费(12月说不要发票) 现在都2026年1月份了,对方又说要发票, 我申报2025年第四季度收入怎么申报呢? 然后我2026年1月补开2025年12月份发票。报表需要怎么申报呢[抱拳]
个体户,第四季度开票649364.13元,申报增值税时金额也是649364.13元,为什么还收到广东税务微办税的提示,说申报收入小于开票收入?
老师,为什么申报营业账簿印花税,不享受减半了
请教老师:餐费可以按业务宣传费入账吗
分了两天入的业务招待费
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
公司副总说税务问起来怎么解释
你好,招待某某客户发生的。
主要是同一天日期发票9张
多次消费一块开进来的发票,但是你之前的支付的证明有吗?
不知道,老板给的
你问下老板,当时有分次支付的证明吧?
老板说有部分是招待费,有一部分是别的无发票的费用
你好,那他有支付的证明吗?
能不能提供支付的证明?
就是这些发票金额的支付证明吗?
是的对的是的对的。
只要他发生的这些费用提供支付记录就可以吗?那也不全是餐饮费啊?
好,那有哪些提供哪些可以吧,你提供不出来,那你就给他一个合理的解释,你自己编一个。
谢谢老师的耐心解答
不用客气,工作愉快。