您好,是项目上发生的物流服务这是买材料发生的话,就记入材料成本中 这个是出差发生的就记入 管理费用 差旅费

老师早上好,请问我公司是家餐饮管理有限公司,成本主要是人工和食堂用品及每天所购买菜、米、油,还有就是一次餐具,人工是直接计入了主营业务成本的二级明细科目人工工资里面,像食堂用品和菜、米、油及一次型餐具可以直接设置一个明细科目吗?主营业务成本-直接费用,这样可不可以啊
老师我又来了,不好意思,因为我们要申请高新技术企业,对研发费用有一定的比例要求,这样的情况下,目前操作是研发部门发生的一切费用(不管是否可以加计扣除)都进研发支出。有一个问题之前的老师说不可加计扣除的业务交际费、办公费等但又是研发部发生的,直接计管理费用--业务交际费就可以了,我想确认这种研发部门发生的不可加计扣除的业务交际费到底是计管理费用--业务交际费,还是计入管理费用--研发支出--业务交际费啊
请问uk里添加1:物流辅助服务-仓储费2:企业管理服务-管理费3:供电:水电费要怎么添加这3个的商品和服务税收分类编码呀商品编码类别是选择一般货物还是什么还是直接自己添加一个名为物流辅助服务然后里面再新增商品名为仓储费呀?
老师早上好 请问下: 老板从国外回来,带了一堆小票:有餐费,购物,还有租车酒店。 我是把小额的餐费 租车 加油票 超市的购物票 会计科目都记“差旅费”。大额的餐费记业务招待。 买的东西,记一部分福利费,记一部分办公用品? 还是说放什么科目比较合适?
老师,您好。目前《商品和服务税收分类与编码》中支持16类不征税收入(如预付卡销售和充值、建筑服务预收款等)开具不征税发票,其他不征税收入只需要开具收据即可。意思比如我现在公司去中石化开了一张加油卡用于公司车辆后期加油,现在一次性充值了5000,还没实际加油,这种情况中石化开票给我只能开“不征税”,我也不能作为管理费用入账税前扣除吗?但是实际我是收到13%的专票,并且作为本月的费用入账,下月做企所税预缴的时候税前扣除的?所以这条不征税收入的规定具体是指什么呢?
25年12月份有一笔银行结息,应该计入利息 借:财务费用-利息收入-8.2 贷:银行存款8.2。 误计入费用 借:财务费用-利息收入8.2 贷:银行存款-8.2 已申报第一季度所得税。尚未进行汇算清缴。26年4月发现这不错误,应该怎么会计处理
老师,一般纳税人,例如,本月我公司采购库存商品,收到进项专票不含税586283.2元,增值税额76216.8元,销售开出专票不含税354243.37元,增值税销项税额46051.63元,上月留底增值税102元。老师我这个怎么做抵扣增值税分录?这个好绕啊。
实交资本的时候,交印花税税目选营业账簿吗?
请教老师:有一个铝合金门窗销售的项目,原已开票含税总额为2014967.55元,因长期拒付导致进行法院诉讼,现调解书已下达,裁定最终结算价按1924294.01元,款项差额87449.59元是否确认损失,账务处理怎么弄,是否要价税分离?请帮忙写下分录,谢谢!纳税申报时也是按除税的损失申报,对吧,谢谢!
公司没运营 没收入, 怎么申报, 计提社保 工资 折旧这些 要做账吗? 工资也没发,个税申报时0申报,社保需要填吗? 社保扣缴端每月又要申报,欠缴
开了一张发票,月底红冲,需要做账吗?
零申报合伙企业经营所得A表报表如何申报?为啥税务系统报不了?是在自然人电子税务局申报么?
GS系统如何学习记账,做账,有没有老师可以手把手教学,有小费
劳务费必须备注工程名称、工程地点吗
请问老师:其他应付款下挂着向A、B两个人的借款,A、B都是股东,除了还款,还有没有其他方式将A的余额挂到B上
直接借主营业务成本 贷应付账款!
您好,这个不合适的,建筑企业的主营业务成本是按进度来结转的
快递费那个哦
收派服务,那入什么?就是寄快递的
哦哦,快递费 项目上的入 工程施工-合同成本-办公费,也是按进度到工程施工结转到主营业务成本,