您好,收入千分之五和发生额60%取小,超过纳税调增

@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
你们没有收入么,一般不会要求全额调增
是亏损的 因为一笔业务的失误 本来盈利的 结果是亏损的
要是筹建期可以按发生额60%扣除,调增40%
筹建期是什么意思 我们是贸易公司
具体需要看啥情况,是税局有指标还是啥,你们有没有退税产生?
没有退税产生
筹建期就是还没有收入,还没有营业
没有 我们是有业务的 但是因为一笔业务亏损 本来是盈利 现在导致亏损
你纳税调整表可以截图给我看看么?
你们调增1400之后需要交税么?
我还没调整呢
应纳税所得额现在是多少,没有调1400之前是多少
我一整年的业务招待费就是1400 税务局给的说法就是业务招待费只能按发生额的60% 而且呀小雨营业收入千分之五 不管发生额是多少都按照这个去调增
营业收入千分之五和发生额60%取小税前扣除,超过部分纳税调增,业务招待费是必调项目,不是全额调增,
我全年业务招待费是1400 按照你说的 可以帮我算一下数据么 我没有调整过不会算
你收入多少?可以说下么
利润表里填写的营业收入是2098010715 元
那你这个需要纳税调增1400*40%=560
纳税调整表账载金额填写1400税收金额填写840纳税调增填写560
如果这样调整了 我本来是不需要缴纳税的 现在调整后会因为这个 调整缴纳税么
需要看你主表那个应纳税所得额是多少,你还有别的调整么,没有话,你利润总额是多少?