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我报汇算清缴 其中有业务招待费1400 税务局打电话让我做调增 1400元的业务招待费也要调增?

2024-06-12 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-12 11:44

您好,收入千分之五和发生额60%取小,超过纳税调增

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齐红老师 解答 2024-06-12 11:44

你们没有收入么,一般不会要求全额调增

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快账用户7057 追问 2024-06-12 11:45

是亏损的 因为一笔业务的失误 本来盈利的 结果是亏损的

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齐红老师 解答 2024-06-12 11:45

要是筹建期可以按发生额60%扣除,调增40%

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快账用户7057 追问 2024-06-12 11:46

筹建期是什么意思 我们是贸易公司

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齐红老师 解答 2024-06-12 11:46

具体需要看啥情况,是税局有指标还是啥,你们有没有退税产生?

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快账用户7057 追问 2024-06-12 11:47

没有退税产生

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齐红老师 解答 2024-06-12 11:47

筹建期就是还没有收入,还没有营业

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快账用户7057 追问 2024-06-12 11:48

没有 我们是有业务的 但是因为一笔业务亏损 本来是盈利 现在导致亏损

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齐红老师 解答 2024-06-12 11:49

你纳税调整表可以截图给我看看么?

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齐红老师 解答 2024-06-12 11:53

你们调增1400之后需要交税么?

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快账用户7057 追问 2024-06-12 11:54

我还没调整呢

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齐红老师 解答 2024-06-12 12:00

应纳税所得额现在是多少,没有调1400之前是多少

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快账用户7057 追问 2024-06-12 12:02

我一整年的业务招待费就是1400 税务局给的说法就是业务招待费只能按发生额的60% 而且呀小雨营业收入千分之五 不管发生额是多少都按照这个去调增

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齐红老师 解答 2024-06-12 12:05

营业收入千分之五和发生额60%取小税前扣除,超过部分纳税调增,业务招待费是必调项目,不是全额调增,

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快账用户7057 追问 2024-06-12 12:06

我全年业务招待费是1400 按照你说的 可以帮我算一下数据么 我没有调整过不会算

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齐红老师 解答 2024-06-12 12:11

你收入多少?可以说下么

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快账用户7057 追问 2024-06-12 12:12

利润表里填写的营业收入是2098010715 元

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齐红老师 解答 2024-06-12 12:17

那你这个需要纳税调增1400*40%=560

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齐红老师 解答 2024-06-12 12:18

纳税调整表账载金额填写1400税收金额填写840纳税调增填写560

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快账用户7057 追问 2024-06-12 12:19

如果这样调整了 我本来是不需要缴纳税的 现在调整后会因为这个 调整缴纳税么

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齐红老师 解答 2024-06-12 12:22

需要看你主表那个应纳税所得额是多少,你还有别的调整么,没有话,你利润总额是多少?

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您好,收入千分之五和发生额60%取小,超过纳税调增
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你好,业务招待费中没有发票的,单独全额调增。 有发票的部分,再计算扣除限额 
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