您好,收入千分之五和发生额60%取小,超过纳税调增
汇算清缴有业务招待费,我填在纳税调增表里面,主表里面我要管理费加上那个业务招待费吗?
老师,请问汇算清缴时,业务招待费有调增的部分,那业务招待费中没有发票的还有单独调增吗?
老师好!企业汇算清缴,业务招待费报60%核算,有调增,那利润表年报是否也要调增管理费用?
我报汇算清缴 其中有业务招待费1400 税务局打电话让我做调增 1400元的业务招待费也要调增?
请问,年末业务招待费超标的话,第四季度计提所得税时需要调增业务招待费后再计算所得税还是等汇算清缴时调增处理?
老师,新的所得税报表,今年实际发放的工资总额大于今年计提的工资总额,原因是今年一月份发放了去年三个月的工资,这样会不会有差异,出现风险提示?
老师,我写了明细不对,显示第二张图才对。
老师,这个电脑账,入库出库什么时候写明细?什么时候不用写明细?
公司今年5月份以125000购入一辆2019年12月份出厂的二手车,今年9月份出售了80000万,这个怎么账务处理呢
老师,老板关注企业的盈利情况,包括营业收入、净利润等指标怎么分析呢?
您好老师,我想问一下现在个体工商户都要交哪些税?是怎么算出来的?我对这块儿有点模糊,比如这个季度开了15万的票
老师您好,帮忙看一下这个提示是什么意思?
老师把进项做到待认证里,应交税费是负数,有风险吗可以不做重分类吗?
请问老师,关联企业借款,规定债资比的要求,目的是什么呢
个税,什么时候用7级年税率?什么时候用7级月税率?
你们没有收入么,一般不会要求全额调增
是亏损的 因为一笔业务的失误 本来盈利的 结果是亏损的
要是筹建期可以按发生额60%扣除,调增40%
筹建期是什么意思 我们是贸易公司
具体需要看啥情况,是税局有指标还是啥,你们有没有退税产生?
没有退税产生
筹建期就是还没有收入,还没有营业
没有 我们是有业务的 但是因为一笔业务亏损 本来是盈利 现在导致亏损
你纳税调整表可以截图给我看看么?
你们调增1400之后需要交税么?
我还没调整呢
应纳税所得额现在是多少,没有调1400之前是多少
我一整年的业务招待费就是1400 税务局给的说法就是业务招待费只能按发生额的60% 而且呀小雨营业收入千分之五 不管发生额是多少都按照这个去调增
营业收入千分之五和发生额60%取小税前扣除,超过部分纳税调增,业务招待费是必调项目,不是全额调增,
我全年业务招待费是1400 按照你说的 可以帮我算一下数据么 我没有调整过不会算
你收入多少?可以说下么
利润表里填写的营业收入是2098010715 元
那你这个需要纳税调增1400*40%=560
纳税调整表账载金额填写1400税收金额填写840纳税调增填写560
如果这样调整了 我本来是不需要缴纳税的 现在调整后会因为这个 调整缴纳税么
需要看你主表那个应纳税所得额是多少,你还有别的调整么,没有话,你利润总额是多少?