您好,收入千分之五和发生额60%取小,超过纳税调增

老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
请教老师,我们从今年1月份开始,每个月往重庆懂车族科技有限公司打广告推广费用(抖音),现在把一年的费用票都开在了12月份,付款时做的预付账款,那12月票都回来了,就得都做成广告费冲预付吗?共计118万的专票
老师,请问一般纳税人公司,2013年就成立了,公司一直没有提取法定盈余公积,请问可以一次性提取注册资本的50%做为法定盈余公积吗?任意盈余公积可以提多少呢?
老师好,土地投资受益了进哪
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
你们没有收入么,一般不会要求全额调增
是亏损的 因为一笔业务的失误 本来盈利的 结果是亏损的
要是筹建期可以按发生额60%扣除,调增40%
筹建期是什么意思 我们是贸易公司
具体需要看啥情况,是税局有指标还是啥,你们有没有退税产生?
没有退税产生
筹建期就是还没有收入,还没有营业
没有 我们是有业务的 但是因为一笔业务亏损 本来是盈利 现在导致亏损
你纳税调整表可以截图给我看看么?
你们调增1400之后需要交税么?
我还没调整呢
应纳税所得额现在是多少,没有调1400之前是多少
我一整年的业务招待费就是1400 税务局给的说法就是业务招待费只能按发生额的60% 而且呀小雨营业收入千分之五 不管发生额是多少都按照这个去调增
营业收入千分之五和发生额60%取小税前扣除,超过部分纳税调增,业务招待费是必调项目,不是全额调增,
我全年业务招待费是1400 按照你说的 可以帮我算一下数据么 我没有调整过不会算
你收入多少?可以说下么
利润表里填写的营业收入是2098010715 元
那你这个需要纳税调增1400*40%=560
纳税调整表账载金额填写1400税收金额填写840纳税调增填写560
如果这样调整了 我本来是不需要缴纳税的 现在调整后会因为这个 调整缴纳税么
需要看你主表那个应纳税所得额是多少,你还有别的调整么,没有话,你利润总额是多少?