您好 请问实际业务已经真实发生了吗
您好,问下老师,从外账那边结账回来,很多对不上,特别是应收应付那块儿,前期很多款已收已付,但是都是收付的现金,外账那边做账没做现金,一致挂账在,请问现在调账该怎么处理,是把以前挂账的冲掉调成直接现金方式支付,这样会不会有税收风险,或者还有没有其他的处理方式?
老师,您好,我们公司收到一笔运费款,因为换了账套还有人员对接的不好,这笔运费在当时开票了财务做了应收,确认了收入和税 但是我们目前开启新的账,之前的应收就没有衔接过来,那我们后收的这笔款怎么做账务处理
老师,我们公司是做培训类服务的,经常和政府单位打交道,比如,我们给对方提供培训,对方实际应该付给我们金额应该是2万,但是,对方领导要我们3万发票,这种类型业务还比较多。请问,如果以开票确认收入,那这一万的差额在账务上怎么处理?有什么好的税务筹划和回避风险的方法吗?
我们公司是做电信行业的,没开过发票,银行流水又非常大,进出金额都比较多而且数量大,老板让做无票收入交税,我想咨询下,这种情况我该怎么做账啊?收进来的钱和付出去的钱这个做到什么科目?做其他应收和其他应付的话挂账金额太大了,头疼而且这种怎么确认收入呢?
老师好,我公司有个分公司,是小规模纳税人,是以实际收到款来确认收入的,(之前是业务发生就确认收入,都不开发票的,后来因为累计了很多应收款收不回来,就改为实际收到款确认收入了。)那么跨年的业务才收到款,对方又要求开发票,因为是运输发票,备注了业务期间是去年的有影响吗?)
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
保安公司如何能优化下所得税税率?不是小微了,又不想交25个点所得税
公司刚成立几个月,公司名下无车但一直在报销油费,现在需要补哪些资料呢
老师,长投减资成本法到权益法,坠入调整是,长投要写二级科目吗
董孝彬老师回答,老师,我一开始退款分录就是做的借方:银行存款,贷方:预付账款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方还是贷方
老师好,一般纳税人,采购货款付了80%,现在货物已经入库了,还没有收到供应商的发票,账面儿要怎么做?
@董老师,晚上好,请问在线吗
发生了啊,款都收了
那对方不要发票也应该确认未开票收入入账的 会计确认收入 税务上申报增值税 最好是开具发票 不给对方 发票自己做账
老师,跨年,比如15年的,一直挂账,没有开票确认收入,现在24年在当月确认收入
金额大 可以逐步分期确认 不要一次性全部确认