您好,这个的话是直接按照未开票收入申报

我们厂前几个月直接人员有空闲,就跑去其他厂帮忙生产了,这个月收到劳务费。不开票,但是我想要报税。在未开具发票那里申报,但是我究竟是按照6%的劳务费申报还是按照13%的加工费申报呢?如果按照6%,但我们公司本身是没有劳务派遣资质的,而且这一单不开具发票
老师我们是外贸企业,根据报关单开具发票,是按照含运费的价格开具,确认收入,还是按照美元离岸价价格开票确认收入呢?
我们是小微电商企业,从来没有开具过发票,这个月有未开票收入需要申报,且季度销售额未超过30万,我们是填写到第一行还是第十行呢?另外,一直不开票如实申报可以吗?因为客户都不需要发票
老师,就是我们这边个体户需要申报增值税,可是呢有一部分收入我们是还没开票的,那我申报的时候按3%还是按1%申报?开票那部分直接是按1% 的
老师,印花税是签订合同才交吗?我们是家具零售,有很多客户是个人的,有些开了票,有些没有要票,那我是按照开票的金额来交,还是按照主营业务收入来交呢
老师,请问这个待摊费用直接填到这个存货类吗,还是填其他流动资产
老师,分公司汇总备案时分支机构是否选择继续分配,谢谢
老师好,公司按月计提工资,企业所得税申报表计入成本费用的工资填计提数,不按时发工资,那实发工资填个税系统申报的工资可以不,公司没有社保也没有个税,计提数和发放数都填成一样的会有风险不
现在电子税务局开票,还存在发票上传之说吗,以前都是金税盘上传这说法
去年亏损5000,今年盈利3000,先弥补以前年度亏损,还不用交企业所得税是吧
老师好!申报2025.10-12月季度报表填写利润表本期数2025.10-12月的数据还是填写本年累计数?
公司账务上做研发费用,利润上研发费用单独列出,需要什么条件及资料
老师,现在季报填工资那一栏,是不是工资加社保加公积金加福利费的借方金额
老师,到底什么时候交印花税。怎么看交不交印花税
老师你好,我第一次申报税费,小规模纳税人,有进项税额,有销项税额,我应该报增值税和附加税所得税,我该怎么计算