借,应交税费,应交增值税进项。借,财务费用负数 金额是发票上面的税额。

老师,根据银行回单做了借财务费用,贷银行存款,开回了手续费的专票怎么做账呀?谢谢
老师你好,我去年4-12月银行手续费开了专票进来了,我应该怎么做账,之前没有票时每月我做了 借:财务费用手续费 贷:银行存款,现在来票了怎么做
收到银行手续费专票,之前手续费做账分录借财务费用贷银行存款,现在收到专票怎么入账
之前银行手续费按回单,借,财务费用,贷,银行存款,现在收到了之前所有手续费的专票,该怎么做账
之前根据银行手续费回单入了财务费用,借财务费用,贷银行存款,现在银行开了专票进来,分录应该怎么写
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
这个意思是不是红冲掉可抵扣税额这部分金额的财务费用
对的是的,是这个意思的。