您好,只要入账了就可以了,这个没事的

请问谁懂这个金蝶2000-标准版v7.0固定资产提折旧,这里上个月是正常的,这个月突然间就多提了100多万,要怎么搞啊
你好,请问上个月购入固定资产,这个月就卖出去了,这样还需要计提折旧吗
请问老师,图片固定资产有建卡日期,入账日期,这两个日期不一样。请问老师是这两个的哪个月的次月开始计提折旧呢?
老师,一个固定资产40万,买了一个陶瓷件这个用在这个上面,是合并做固定资产折旧吗?配件4440,这个分录这么做,是做费用吗
公司买个桌子,椅子之类的,金额只有一两千,两三千,老板都要求尽量做到固定资产里,说以后公司被并购了这样也属于我们的资产,账面上固定资产多了, 是这样吗?
幼儿园开票开保教服务费,税收分类编码选哪个
@朴老师,我们做年度审计报告,资产负债表,利润表和审计报告一致,但是现金流量表审计报告的和我们财务报表的不一致,这样有影响么?是什么原因导致的?
老师,销售货物,客户把运费单独汇进来,账务怎么处理?
老师今年才收到项目上25年3月代发的民工工资表流水怎么申报个税可以在申报在26年吗还是必须申报在25年
员工的社保缴费工资4000元和8000元的有什么区别?缴纳社保的标准是不是不一样?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
老师,我们投标产生的标书制作服务费计入哪个会计科目的二级明细?计入管理费用还是销售费用比较合适?
老师结汇是怎么操作啊,月末我们要结汇
老师 跟客户A合作、A开票要开B名称,来款也是B,需要A客户转货款到B还是说直接来款做A就可以
老师好,我们想交7月份的社保,然后再补缴6月份的,怎么操作呢?谢谢
不需要改吗,我这样改了可以嘛
可以,不改也没关系
老师如果红冲的话不冲整个分录也行是吗
你是要怎么红冲了,只冲一部分吗
嗯对 金额没问题 只是科目拆分两个
可以的, 这个没有问题的
好的 谢谢老师
不客气,很高兴帮你