可以的,可以这么做的。
老师,乙公司是我们公司的劳务分包公司,我们给乙公司用公司账户付款20万劳务费,但乙方给我们开了23万的劳务普票。目前这个项目后期回款了我们还得给乙公司付劳务费的。但是现在是收到的劳务发票金额大于实际付款金额,该怎么做账啊
我们公司是一般纳税人,通过劳务派遣公司招人并将工资薪金转给劳务公司然后再由劳务派遣公司发放给员工,这样可以让劳务公司给我们开具除了服务费还包括工资的金额专票给我们吗?
老师好,我们是劳务公司,我们给对方公司代开劳务工资发票,对方公司安我们票面金额打款进来,我们根据对方公司提供的工资表以我们开出票面金额全部打出去,这样我们劳务公司的账面上就没有利润,这样会不会有风险,这样做账对吗
我们是劳务公司,对方给我们开的劳务费专票,进项税额可以抵扣嘛
我们公司要对劳务公司进行罚款,劳务公司要给我们开劳务费的票,这个劳务费的发票金额给我们开的是扣了罚款的金额,这样可以吗?
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……