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新建公司,建立初期,没有银行公户,投入50万元,开始装修买材料,4个月之后装修完毕,这期间银行公户也申请下来,银行收入7.4万,另一边装修结余资金10万,这时又在银行公户投入资本金20万,请教老师怎么把2套账合并在一起,既体现装修期间的费用,又能体现收入的7.4万元及后来又投入的20万,我碰到了难题,请老师给予指导解答

2024-06-18 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-18 16:24

你好,没公户前的款,做借款,装修金入长摊。后来的7.4入收入,投入资本金入实收资本

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快账用户2506 追问 2024-06-18 16:36

那花的40万怎么在现在的账里体现出来,结余10万和现在收的7.4万一共是17.4万,实收资本20万,这些数字怎么在会计分录里体现出来

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齐红老师 解答 2024-06-18 16:38

开始建帐的时候借:银行存款50贷:其他应付款50 借:长期待摊费用40贷:银行存款40 这里余额10 花的40都有了

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齐红老师 解答 2024-06-18 16:39

然后收入借:银行存款7.4贷:主营业务收入7.4(有税金记得做价税分离)

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齐红老师 解答 2024-06-18 16:39

借:银行存款20贷:实收资本20

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快账用户2506 追问 2024-06-18 16:58

现在的问题是我把最初投入的50万做了实收资本50万,现在投入的20万包括之前那套账里结余的10万,现在要2套账合并,该怎么做这个过渡会计分录呢?

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齐红老师 解答 2024-06-18 17:00

你是准备另开一个帐套合并,还是准备把其他一个合并到另一个里边

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快账用户2506 追问 2024-06-18 17:07

把之前装修的账套合并到里边

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快账用户2506 追问 2024-06-18 17:08

我现在还是手工账

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齐红老师 解答 2024-06-18 17:09

那你就把之前的两笔补进去,借:银行存款50贷:实收资本 借:长期待摊费用40贷:银行存款。这样就全了

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快账用户2506 追问 2024-06-18 17:09

现在的账上多了10万不知道怎么处理,我知道这个多的10万就是之前结余下来的 能不能用红字冲平呢

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齐红老师 解答 2024-06-18 17:13

结余的这个10万应该就是就在账上的,你账面余额是不是10+20+7.4=37.4

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快账用户2506 追问 2024-06-18 17:14

是的,账面是34.4,可实际现金只有20.4,这多的10万不会调了

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快账用户2506 追问 2024-06-18 17:19

投的20万有银行回单,20万里包括之前结余的10万,因为有银行回单,我直接做账实收资本了,结果账面就多出来10万

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齐红老师 解答 2024-06-18 17:22

那就对了,就是重复了,那你最开始那个借:银行存款40贷:实收资本 借:长期待摊费用40贷:银行存款。这样就对了

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快账用户2506 追问 2024-06-18 17:26

现在账都做到6月份了,这多的10万实收资本怎么调整呢,能用红字冲平吗?

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齐红老师 解答 2024-06-18 17:34

可以的,直接冲红就可以了

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快账用户2506 追问 2024-06-18 17:38

老师,红字冲销,附说明该怎么写呢,老师提示一下

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齐红老师 解答 2024-06-18 17:40

你写调整重复入账就可以了

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快账用户2506 追问 2024-06-18 18:02

实收资本很敏感,这个问题困绕我好多天

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齐红老师 解答 2024-06-18 18:02

确实是,这个敏感一点

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快账用户2506 追问 2024-06-18 18:03

感谢老师帮我解决大问题

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齐红老师 解答 2024-06-18 18:08

不客气的,工作顺利

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2024-09-14
酒店行业营业前期发生的费用可以统一计入管理费用-开办费科目 但是没有发票是无法税前抵扣的,这部分需要尽可能的补齐发票或者用其他发票替代等方式处理。 前期的账再混乱也是需要整理清楚,不然影响后续正常的账务处理
2024-09-14
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