同学你好,季报不填写汇算清缴交税数
老师请教下,2023年收到2022年汇算清缴退税,分录是这样写吗?本公司小企业会计准则, 借:银行存款 2000. 借:应交税费-应交企业所得税 -2000 借:应交税费-应交企业所得税2000 借:所得税费用 -2000 2023年1-9季度计提了所得税 ,那么截止9月计提的所得费用会冲减2022年汇算清缴计提的所得税费用,就会出现利润表所得税费用跟所得税预扣预缴申报表的金额不一致,是否有问
老师好,个体工商户在申报年报时候,也就是B表,出现以下显示:根据您的综合所得收入情况,已将您经营所得汇算清缴申报的减除费用置为0元,您将在综合所得年度汇算中享受扣除,是否同意并继续? 我选择是就会出税,选择否,就是0;到底应该如何选择?选择否的话,会不会影响综合申报?
【广州税务】尊敬的纳税人:您好!您在2024年第一季度取得其他经营所得并在代开发票或者企业代办时预缴了个人所得税款2,122.91元。根据《个人所得税法》规定,纳税人取得经营所得,按年计算个人所得税,由纳税人在月度或者季度终了后十五日内向税务机关报送纳税申报表,并预缴税款;在取得所得的次年三月三十一日前办理汇算清缴。请您按规定要求尽快到税厅或通过VTAX办理申报2024年第一季度“其他经营所得”A表,避免逾期申报产生滞纳金。如已办理请忽略。 老师,已经交了税费,还要填表处理吗
老师个体工商户,查账征收。经营所得税汇算清缴的时候已经交税了。现在不是开始个人所得税年度的综合所得税汇算了吗?之前经营所得税申报的时候没有把专项扣除填上,现在叫老板填了就可以申请退税把?
老师,咨询一下,在个体户查账征收--经营所得税申报表中,投资者A准予扣减的费用60000元,投资者A在另外一个公司申报工薪资金个税的时候,已经按每月5000元的扣减标准扣过了,在个体工商户年度汇算清缴中,还能扣减这60000元的费用吗?
老师,我们和总公司签的合同,对方用分公司给我们开票,是不是不行。我给对方说不行。那种情况下,可以接受分公司开的票。他们说总公司授权分公司就可以。
老师取消税务清算,情况说明这么写???
(2)项目质量复核合伙人B注册会计师曾担任甲公司2015年度至2018年度财务报表审计项目合伙人,未参与2019年度财务报表审计。 违反 前任项目合伙人在担任项目质量复核人员之前应冷却两年,否则因自我评价对独立性产生不利影响(记忆) 老师,为什么冷却期是两年适用的是哪个条款解释下呢
老师我们公司是做智能路灯的,有嵌入式软件和非嵌入式软件,那我们可以收软件开票进来不?
郭老师,一个装饰公司每个月有工会申报,然后看这个月没有工会申报了
老师,单位拿现金随礼入管理费用可以呗?
应付债权需要区分到期还本付息和到期一次性还本付息,金融资产不需要区分这个对吧?
本金在债权到期时一次性偿还,这是分期付息,到期还本对吧。如果是分期计息,到期一次还本付息。意思是说利息每期都计提,不还利息,到期了所有的利息和本金一次性偿换清楚。 这两种情况,每次计的利息的分录,都是借方债权投资—应计利息 贷投资收益 债券投资—利息调整(借或贷)是这样的么?还有不同的分录
老师我们公司是做智能路灯的,有嵌入式软件和非嵌入式软件,那我们可以收软件开票进来不?
你好,物业公司开具场地租金的广告费,开具经营租赁的场地租金项目,合同是2024年到2028年的,但是付款按年支付,本次开具2024-2025年的发票,请问下面的不动产租赁信息是选租赁起止是选2024-2028年还是选2024年_2025年
现在公司在做变更法人,需要填写个税经营所得A表和B表,这里有已交税款栏
现在是这样,利润总额正数,有利润,如果填上汇算清缴交税的所得税金额,净利润就是亏损了
汇算清缴所得税记入利润分配科目。