你好,固定资产完工以后也不用交税。
、下列项目中,应计入固定资产入账价值的是()。A.固定资产安装过程中领用生产用原材料负担的增值税B.固定资产交付使用前发生的借款利息C.固定资产交付使用后至竣工决算前发生的借款利息D.固定资产改良过程中领用原材料负担的增值税老师,请问这题的D答案用不用选?
老师,固定资产残料为什么对固定资产入账价值没有影响? 如:固定资产更新改造 借:银行存款/原材料/营业外支出 贷:在建工程 然后更新改造结束后:借:固定资产,贷:在建工程,这里 残料入库减少了在建工程金额,在建工程最后转入固定资产的不就减少了吗? 所以为什么说残料是否入库对固定资产没有影响?不明白
多下列项目中应计固定资产入账价值的是A.固定资产的运输费用B.固定资产安装过程中领用的原材料成本c资产达到预定预定可使用状态并交付使用后办理竣工结算手续前发生的借款利息D资产达到预定使用状态前发生的符合资本化条件借款利息E.房屋购建过程中发生的增值税
C.出包方式下的成本由建造该项固定资产达到预定可使用前发生的所有支出构成D.投资者投入固定资产的成本应当按照评估价值和相关税费确定E融资租入的固定资产成本按照同类固定资产的市场价格确定4.(1)某企业购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上列明原价400000元,增值税税额为52000元,支付包装费20000元,运杂费10000元,设备已经到达企业,款项已经支付。(2)该设备发生的安装成本50000元,其中:领用生产用原材料20000元,应付工人工资20000元,其余费用用银行存款支付。(3)上述设备安装完毕后,交付使用。则上述业务中,涉及的相关分录有()A.借:在建工程430000应交税费一—应交增值税(进项税额)52000货:银行存款482000B.借:在建工程50000货:原材料20000银行存款30000C.借:在建工程30000贷:银行存款30000D.借:在建工程50000贷:原材料20000应付职工薪酬一工资20000银行存款10000E.借:固定资产480000贷:在建
C出包方式下的成本由建造该项固定资产达到预定可使用前发生的所有支出构成D.投资者投入固定资产的成本应当按照评估价值和相关税费确定E融资租入的固定资产成本按照同类固定资产的市场价格确定4.(1)某企业购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上列明原价400000元,增值税税额为52000元,支付包装费20000元,运杂费10000元,设备已经到达企业,款项已经支付。(2)该设备发生的安装成本50000元,其中:领用生产用原材料20000元,应付工人工资20000元,其余费用用银行存款支付。(3)上述设备安装完毕后,交付使用。则上述业务中,涉及的相关分录有()A.借:在建工程430000应交税费一—应交增值税(进项税额)52000贷:银行存款482000B.借:在建工程50000货:原材料20000银行存款30000C.借:在建工程30000货:银行存款30000D.借:在建工程50000贷:原材料20000应付职工薪酬一工资20000银行存款10000E.借:固定资产480000贷:在建
老师,我们去年有一张自产农产品进项税额认证了,做了招待费用,是不是这个进项税额要转出呢?
固定资产账面价值不小心成负数了,在汇算清缴的时候,可以填负数吗还是怎样改一下
老师,固定资产比如3月购买的,应该4月折旧,但是4月忘记录入了,那么5月在折旧可以吗?比正常的要一个月行吗
老师,稳岗补贴要不要交增值税的?
深圳市的企业要做减资,工商变更,他的流程是什么呀?是哪个网站上去操作?深圳市的工商变更网是哪个呀?
老师,微信扫二维码转账的钱,入账凭证用啥入,是转账记录就可以还是要打转账电子凭证出来,但是好像转账有电子凭证,扫二维码的没有,如图扫二维码付款的没有这种凭证
请问老师,注销公司财务报表未分配利润有金额需要清零嘛?
建筑工程企业,增值税简易计税,清包工可以用收入减扣掉员工工资成本再算3个点的税吗
老师汇算清缴这里面为什么是付数,没有业务发生
公司去年购买了一台电脑5000元,汇算清缴时如果我不享受加速折旧该怎么填报A105080这张表