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请问老师,公司每个季度都会按比例计提应收坏账,年度末,坏账结转到下一个年度,但是信用减值损失已经在上年度结转了,本年度计提坏账时就会出现计提的坏账和信用减值损失有差额,可以吗?

2024-06-28 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-28 09:13

你好可以的 这个不影响的

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快账用户4675 追问 2024-06-28 09:15

那我本年度的递延所得税是按本年度的信用减值损失计提吗?

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齐红老师 解答 2024-06-28 09:15

是的,对的,是这么做的

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快账用户4675 追问 2024-06-28 09:16

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-28 09:16

不用客气,工作愉快。

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你好可以的 这个不影响的
2024-06-28
你好,如果你的财务报表上没有这个的话就,就建议你直接借营业外支出贷应收账款。
2025-01-09
学员你好,是的,应该是“信用减值损失” “坏账准备”是“应收账款”的备抵科目,与“应收账款”有一个勾稽关系,也就是企业规定的计提坏账准备的比例,那么年底的时候,就一定有一个等式,坏账准备=应收账款*计提比例(本题中这个比例就是5‰)。所以年底结账前需要检查一下,“坏账准备”与“应收账款”是不是这个关系,如果不是就要做调整,红色画出来的这两笔,就是调整的过程!
2020-12-20
同学你好,可以参看我写的内容
2022-04-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

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