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请问老师,公司每个季度都会按比例计提应收坏账,年度末,坏账结转到下一个年度,但是信用减值损失已经在上年度结转了,本年度计提坏账时就会出现计提的坏账和信用减值损失有差额,可以吗?

2024-06-28 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-28 09:13

你好可以的 这个不影响的

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快账用户4675 追问 2024-06-28 09:15

那我本年度的递延所得税是按本年度的信用减值损失计提吗?

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齐红老师 解答 2024-06-28 09:15

是的,对的,是这么做的

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快账用户4675 追问 2024-06-28 09:16

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-28 09:16

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好可以的 这个不影响的
2024-06-28
你好,如果你的财务报表上没有这个的话就,就建议你直接借营业外支出贷应收账款。
2025-01-09
同学你好,可以参看我写的内容
2022-04-07
你好 (1)编制20×3年度确认坏账损失的会计分录。 借,坏账准备10000 贷,应收账款10000 (2)编制收到上年度已转销为坏账损失的应收账款的会计分录。 借,应收账款8000 贷,坏账准备8000 同时 借,银行存款8000 贷,应收账款8000 (3)计算20×3年年末“坏账准备”账户余额 =3000000加5650000减10000减4000000=4640000 4)编制20×3年年末计提坏账准备的会计分录。=4640000*10%加10000减300000减8000
2022-06-26
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