你好!这个是按月度就行。
老师,跨区域建筑服务,按理说就当在项目地预缴税款,现在甲方没有要求我们在项目地预缴,是不是我们可以选择在机构地统一报税还是应当在项目地预缴才合规
老师,请问一下我们是小规模纳税人,跨区域的建筑服务,这个月开了5万的发票,我是必须这个月预缴还是可以下个月预缴
跨区域建筑服务预缴,我是小规模纳税人,预缴时税款所属期选择按季还是按月
小规模纳税人,跨区域建筑,按照政策,月超过10万,需要预缴增值税,我们预缴了,但是季度完了,没有超过30万元,我们报增值税报表的时候,是免税的,请问,是按照免税申报,然后把跨区域预缴的税款退回来吗,还是按照有税的申报
跨区域预缴企业所得税,是按月预交还是按季预交。我公司是小规模纳税人,按季申报,公司在惠州,项目在深圳,今天开了一张20万普票,这个20万预交企业所得税什么时候预交?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
我申报是按季度的哦
你好!可以的。这个是看当地要求。